借固定資產(chǎn)清理17萬(wàn), 累計(jì)折舊15萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)32萬(wàn), 借銀行存款10萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)清理10萬(wàn)/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 看對(duì)方,對(duì)方需要你們單位給他開(kāi)發(fā)票吧,如果需要的話就開(kāi),不需要的做無(wú)票收入。
老師,我們公司是一般納稅人,2020年購(gòu)買二手車 一臺(tái)買價(jià)13萬(wàn),開(kāi)具的二手車發(fā)票,目前折舊65000,8月賣出售價(jià)11萬(wàn),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
公司是一般納稅人,本月銷售了20年購(gòu)買的一輛車,當(dāng)時(shí)購(gòu)買總價(jià)32萬(wàn)元,現(xiàn)在折舊還剩15萬(wàn),本月以10萬(wàn)元價(jià)格賣出,請(qǐng)?jiān)趺丛趺醋鲑~??? 需要給買房開(kāi)具發(fā)票嗎?
某市甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某商場(chǎng)自產(chǎn)貨物一批,取得不含稅銷售收入200萬(wàn)元,取得優(yōu)質(zhì)服務(wù)費(fèi)11.3萬(wàn)元。計(jì)算銷項(xiàng)稅額(2)本月10日以銷售折扣方式銷售給乙企業(yè)一批貨物,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明金額18萬(wàn)元,合同約定的折扣規(guī)定是5/10、2/20、N/30乙企業(yè)提貨后于本月15日就全部付清了貨款。計(jì)算銷項(xiàng)稅額(3)出售外購(gòu)的辦公樓一幢,取得含稅銷售收入32萬(wàn)元,該辦公樓系2019年購(gòu)買,購(gòu)買時(shí)支付買價(jià)12萬(wàn)元,相關(guān)稅費(fèi)0.6萬(wàn)元。計(jì)算銷項(xiàng)稅額
公司是小規(guī)模,3月份花了2萬(wàn)元買了一輛二手小汽車,如果5月份對(duì)外出售,出售價(jià)1萬(wàn),收到1萬(wàn)元要不要交稅? 老師:按出售價(jià)交增值稅嗎?借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金10000 貸:固定資產(chǎn)清理 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)99.01 老師:如果3月購(gòu)進(jìn)二手車,5月份同樣價(jià)格賣出,也未開(kāi)具發(fā)票,購(gòu)進(jìn)售出賬務(wù)處理都不做行不行?正常3月份購(gòu)進(jìn)4月份計(jì)提折舊,現(xiàn)在也不計(jì)提折舊,當(dāng)著沒(méi)發(fā)生可以嗎?
老師,我們賬上以前從其他公司購(gòu)買兩臺(tái)二手貨車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20萬(wàn)元,掛賬未付錢,現(xiàn)在已經(jīng)折舊完,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬(wàn)來(lái)簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對(duì)方公司,抵五萬(wàn)元,所以我們給了對(duì)方公司16萬(wàn)-5萬(wàn)=11萬(wàn),這個(gè)賬該怎么做,不涉及稅款發(fā)票的
您好給個(gè)人開(kāi)票把身份證填寫在納稅人識(shí)別號(hào)自然人購(gòu)買方補(bǔ)充信息忘填了開(kāi)了票出來(lái)會(huì)不會(huì)有什么影響?
如果凈利潤(rùn)為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來(lái)的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計(jì)算兩個(gè)方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報(bào)酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請(qǐng)選擇最優(yōu)方案A、B為兩個(gè)互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財(cái)務(wù)軟件里面出來(lái)的利潤(rùn)表比自己做的利潤(rùn)表多36元,是怎么回事
公司購(gòu)買汽車?yán)U納車船稅、計(jì)入費(fèi)用還是稅金及附加,這個(gè)是保險(xiǎn)公司代收代繳的
公司這個(gè)手續(xù)費(fèi)收入計(jì)入什么科目?是什么業(yè)務(wù)呀?
公司是一般納稅人,找二手市場(chǎng)代開(kāi)具銷售固定資產(chǎn)二手摩托車發(fā)票,發(fā)票金額3000元,如何申報(bào)增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,這些出庫(kù)調(diào)整單也要生憑證吧,是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 對(duì)嗎
一般納稅人A企業(yè)購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)玉米的種子品種權(quán)并取得增值稅專用發(fā)票,A企業(yè)可以生產(chǎn)比類型玉米品種的種子和銷售玉米,A企業(yè)獲得的這張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣它的應(yīng)稅項(xiàng)目的銷項(xiàng)嗎?
收的會(huì)員費(fèi),不退,入什么科目?應(yīng)該要報(bào)收入把
對(duì)方是公司,需要發(fā)票,我開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么明顯?稅率是多少?
你好,機(jī)動(dòng)車某某汽車 13年之后買來(lái)一般計(jì)稅13%。
20年買車的時(shí)候,我公司進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,所得稅也享受了一次性折舊優(yōu)惠,今年所得稅匯算折舊還是正常調(diào)增嗎?
你好,需要調(diào)整的,今年的折舊需要調(diào)增
剛剛打了12366咨詢電話,說(shuō)我們可以按舊貨3%減按2%申報(bào)繳納增值稅
銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) (1)購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購(gòu)入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購(gòu)入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡(jiǎn)易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),按正常銷售貨物計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。
你們不符合要求滴
不是還有一條,銷售使用過(guò)的舊貨嗎
這個(gè)使用過(guò)的舊貨不就是這一個(gè)嗎?