你好 ;? ? ?是的;? 這個是操作起來? 是一樣的??

請做外貿(mào)實操老師給回答一下這個問題: 學(xué)生在電子稅務(wù)局上網(wǎng)頁版操作退稅,我把出口數(shù)據(jù)導(dǎo)進(jìn)來,增值稅發(fā)票哪里,如何勾選匹配?請老師截圖一下看看是怎么樣的操作,謝謝
老師,你好,我們屬于外貿(mào)企業(yè),不生產(chǎn),現(xiàn)在已收到出口報關(guān)單,賬務(wù)還未處理,請問一下,我后期要做出口退稅,這個操作流程,步驟是怎么樣的?。啃“滓粋€,麻煩解答一下?
請問下陳彩戀老師的課件是以廈門的案列來講的,我們是深圳的,那這學(xué)習(xí)進(jìn)出口退稅的操作是一樣嘛?老師解答下
王丹老師講的注會《經(jīng)濟(jì)法》習(xí)題強(qiáng)化班的 課件下載列表中的 民法(有答案版).docx 下載后上面卻沒有答案,請把答案上傳一下,上一周我就反映的這事了,下面是答復(fù) “好的,我給我們后臺老師反映一下這個事的” 馬上都快考試了,反映的這個問題遲遲還沒有解決呢?
老師,我想問下,我們寄到菲律賓的樣品,不收錢,但是我看征免性質(zhì)是一般征稅方式,那我們是不是要當(dāng)銷售來操作,可以出口退稅什么的
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
你好老師!我們企業(yè)是外貿(mào)企業(yè)。有個出口的單,但是進(jìn)項發(fā)票無法對上,因為是發(fā)的之前進(jìn)的貨,也就是庫存的貨。所以沒發(fā)和報關(guān)單一致,請問這個怎么操作?
?你好;? ? 沒法一致會影響報稅退稅的; 你們要吧發(fā)票和你報關(guān)單一致的??
我的報關(guān)單出口是21年8月的,現(xiàn)在是不是超過申報退稅的期限了,是不是退不了了,那如果超過了,我還需要怎么處理呢?
你好 ; 超過 了沒有辦法退的; 你們就沒法退稅;??
那我還需去勾選認(rèn)證那些嘛
你好; 是的; 正常去操作;到時不退稅即可??
那我這部分退不了稅的收入,在申報增值稅填表時是填在那一欄???
你好;? ? 如果退稅不了的話; 要轉(zhuǎn)內(nèi)銷去 ;到時報內(nèi)銷貨物欄次去報13% 稅率??
就是相當(dāng)于在國內(nèi)的銷售收入把這筆加進(jìn)去。是這樣嘛?
你好; 是的;加進(jìn)去這筆金額? ?
好的,明白了謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??