 
                            計提的 是不是沒有結轉(zhuǎn)

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我想咨詢一個問題,就是現(xiàn)在公司二月份已經(jīng)把工資發(fā)了,而且年終獎金也按照綜合收入提前扣除了,工資已經(jīng)到卡。今天個稅申報現(xiàn)在領導讓把獎金單獨做全面一次性獎金申報,我改怎么辦呢?用的是工資軟件,首先是怎么在下一月彌補這個錯誤和怎么才能不影響之后的工資計算
老師您好,我計提12月工資和年終獎之后,資產(chǎn)負債顯示顯示借貸不平,我算了一下剛好是工資和年終獎金額,這個咋操作呢?我用的是用友財務軟件
請問老師,這個員工3-12月的工資是每個月3000多元,年終獎一次性是25970元,他這個怎么計算劃算呢?我現(xiàn)在申報個稅,工資不用交稅,年終獎顯示要交700多元個稅,我算了一下就是25970直接乘以0.03元
老師您好,請問年終獎單獨計稅這方面,具體的分錄和計算,麻煩您能簡單說一下嗎?(我理解的: 摘要:計提年終獎, 分錄: 借:管理費用-年終獎 貸:應付職工薪酬-年終獎 摘要:發(fā)放年終獎, 分錄:借:應付職工薪酬-年終獎 -工資 貸:其他應收款(之前墊付社保) 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款 )是這樣嗎?具體的年終獎對個稅影響的計算這部分還是不明白,麻煩您能舉個例子嗎
老師,您 好,請教一下,我現(xiàn)在做23年的企業(yè)所得稅匯算清繳,23年12月計提年終獎時,計提的是200萬,年終獎是在24年4月份放發(fā),發(fā)放金額是210萬元,那我現(xiàn)在填工資薪金這個表格時,我就不用做納稅調(diào)整了吧,就直接按我賬上計提的200萬填寫嗎
 
                起賬時將現(xiàn)金誤計入應付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務公司,承包了一個工程,里面有材料和設備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結,想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風險嗎
我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應稅消費品哪個稅率高就用哪個,是這樣嗎?如果成套里面就只有金銀是應稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應稅消費品(非金銀),就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,哎。這里成套的稅率究竟是怎么用的?
電商企業(yè),個體戶店鋪,每月應收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個怎么備案在哪里備案呢
老師,請問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺二手車,原來的進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
是的,我以為結轉(zhuǎn)是發(fā)放后才結轉(zhuǎn)呢
涉及到損益科目的 必須結轉(zhuǎn)后? ?資產(chǎn)負債表才會平
我結轉(zhuǎn)了也不平,不知道啥原因
看下科目余額表 損益類的期末余額 是不是都0
有數(shù)字的,結轉(zhuǎn)損益負914867.9元,這個數(shù)字是今年一整年的數(shù)字嗎?
不是的 看下 是不是結轉(zhuǎn)重復了
這個余額相差273263元
我把剛才結轉(zhuǎn)刪掉了
之前月份是平的話? 那就看本月?lián)p益科目
前幾個月會計把工資算管理費用,我后來把它做到主營業(yè)務成本里面了,借:主營業(yè)務成本—人工成本 貸:應付職工薪酬—職工工資 老師說我科目錯了, 這個我又把分錄改成: 計提借:勞務成本—人工費 貸:應付職工薪酬職工—職工工資
還是我小企業(yè)會計準則,不能用勞務成本科目?
前幾個月更正? 是在計提的當月更正的? ? 還是以后月份更正的 確定下上個月的資產(chǎn)負債表是否平?? ? 平的話 就看本月?lián)p益科目余額 是否都為0即可
我報表里面沒有勞務成本科目,我增加了一級科目,系統(tǒng)就顯示要調(diào)整資產(chǎn)負債表
新增了一級科目 資產(chǎn)負債表是在原有科目的基礎上 自動生成的 這個情況建議咨詢軟件的在線客服