同學你好,可以與對方溝通協(xié)商,開具紅字發(fā)票信息表,讓對方紅沖處理。
你好,我是購買方,有一張進項票未認證抵扣,已經(jīng)部分紅沖了,現(xiàn)在這張票已無法勾選認證,該怎么辦?謝謝
有張進項發(fā)票從認證平臺誤操作成退稅勾選,并已經(jīng)確認勾選,現(xiàn)在這個發(fā)票無法退回到認證平臺進行正常認證勾選,這個發(fā)票狀態(tài)是已勾選,但并未申報,現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對發(fā)票進行沖紅,應(yīng)該由銷售方填紅字信息表還是購買方已抵扣、未抵扣填紅字信息?
沒有收到發(fā)票已經(jīng)進行勾選認證抵扣了怎么辦?現(xiàn)在銷售方要投訴怎么辦?
購買方?jīng)]有收到發(fā)票已經(jīng)在平臺上勾選認證并抵扣了,且發(fā)票已經(jīng)跨年并且無法再收回該怎么辦?
已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,現(xiàn)在對方把我們已經(jīng)抵扣進項發(fā)票又給紅沖了,怎么報稅呢?需要認證紅沖發(fā)票的勾選嗎?
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務(wù)風險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報預繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實操?請問這樣公司當主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。