學(xué)員你好,計(jì)算如下 借*應(yīng)付職工薪酬550*0.6*1.13=372.9 貸*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入550*0.6=330應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額330*0.13=42.9 借*主營(yíng)業(yè)務(wù)成本550*0.4=220貸*庫(kù)存商品220 借*生產(chǎn)成本400*0.6*1.13=271.2制造費(fèi)用100*0.6*1.13=67.8銷售費(fèi)用50*0.6*1.13=33.9 貸*應(yīng)付職工薪酬550*0.6*1.13=372.9
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。銷售商品和提供服務(wù)均屬于企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù),商品銷售價(jià)格不含增值稅,在確認(rèn)銷售收人時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,2019年該公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng):(1)4月21日,向乙公司銷售一批E產(chǎn)品,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為600萬(wàn)元,增值稅稅額為78萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到;該批產(chǎn)品成本為350萬(wàn)元,甲公司已將商品發(fā)出,納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,但該筆銷售不符合收人確認(rèn)條件。(2)7月6日,甲公司承擔(dān)一項(xiàng)安裝服務(wù),安裝期9個(gè)月,安裝服務(wù)符合在某一時(shí)段內(nèi)履行履約義務(wù)確認(rèn)收人的條件,履約進(jìn)度按已發(fā)生成本占預(yù)計(jì)總成本的比例確定,合同總收人為40萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)際發(fā)生成本12萬(wàn)元,預(yù)計(jì)還將發(fā)生成本18萬(wàn)元。(3)9月1日,甲公司將本公司生產(chǎn)的部分F產(chǎn)品作為福利發(fā)給本公司職工,其中生產(chǎn)工人400件、車間管理人員100件、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員50件,該產(chǎn)品每件銷售價(jià)格為0.6萬(wàn)元,實(shí)際成本為0.4萬(wàn)元。(4)12月4日,甲公司向丙公司銷售G
2、乙公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,現(xiàn)將本公司生產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為福利發(fā)給本公司職工,其中生產(chǎn)工人400件、車間管理人員100件、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員50件,該產(chǎn)品每件銷售價(jià)格為0.6萬(wàn)元(不含稅價(jià)),實(shí)際成本為0.4萬(wàn)元。要求:完成乙公司該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的全部會(huì)計(jì)分錄(寫出必要的明細(xì)科目),單位以萬(wàn)元表示。
2、乙公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,現(xiàn)將本公司生產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為福利發(fā)給本公司職工,其中生產(chǎn)工人400件、車間管理人員100件、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員50件,該產(chǎn)品每件銷售價(jià)格為0.6萬(wàn)元(不含稅價(jià)),實(shí)際成本為0.4萬(wàn)元。要求:完成乙公司該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的全部會(huì)計(jì)分錄(寫出必要的明細(xì)科目),單位以萬(wàn)元表示。
2、乙公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,現(xiàn)將本公司生產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為福利發(fā)給本公司職工,其中生產(chǎn)工人400件、車間管理人員100件、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員50件,該產(chǎn)品每件銷售價(jià)格為0.6萬(wàn)元(不含稅價(jià)),實(shí)際成本為0.4萬(wàn)元。要求:完成乙公司該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的全部會(huì)計(jì)分錄(寫出必要的明細(xì)科目),單位以萬(wàn)元表示
2、乙公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,現(xiàn)將本公司生產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為福利發(fā)給本公司職工,其中生產(chǎn)工人400件、車間管理人員100件、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員50件,該產(chǎn)品每件銷售價(jià)格為0.6萬(wàn)元(不含稅價(jià)),實(shí)際成本為0.4萬(wàn)元。要求:完成乙公司該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的全部會(huì)計(jì)分錄(寫出必要的明細(xì)科目),單位以萬(wàn)元表示。
老師你好,怎么計(jì)算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增怎么調(diào) 會(huì)計(jì)做賬利潤(rùn)表上21.4萬(wàn);收入486.48萬(wàn) 收入486.48*5‰=2.43萬(wàn) 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財(cái)務(wù)年報(bào)表可否與24爭(zhēng)12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實(shí)發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費(fèi)用(股東一直沒(méi)有實(shí)繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無(wú)需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購(gòu)進(jìn)貨物取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時(shí)又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請(qǐng)來(lái)專家開(kāi)會(huì),一次性勞務(wù)費(fèi)500元,給專家報(bào)了個(gè)稅的情況可以做成本確認(rèn)嗎?
老師您好,我們學(xué)??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營(yíng)利性社會(huì)組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個(gè)股東合伙,一人有一家公司,一個(gè)個(gè)體戶一個(gè)小規(guī)模,之前合伙的時(shí)候兩個(gè)公司分別差錢的時(shí)候都讓對(duì)方公司借過(guò)往來(lái)款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來(lái)款怎么處理啊
老師好,請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額