不需要認(rèn)證的哈,直接抵減稅的
老師,稅控盤本月繳納的280,作分錄:借管理費(fèi)用,貸銀行存款,不用抵扣。后續(xù)抵扣時(shí)作分錄:借 應(yīng)交增值稅-減征額,貸 管理費(fèi)用,本月申報(bào)時(shí)不用填數(shù)嗎?可否直接作分錄借 應(yīng)交增值稅-減征額 ,貸銀行存款?
請(qǐng)問在計(jì)提增值稅的時(shí)候,稅控盤全額抵扣的稅款要直接扣掉嗎?還是直接計(jì)提,然后第二個(gè)月繳納的時(shí)候再做抵扣的分錄?
老師 稅控盤280元維護(hù)費(fèi)抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費(fèi)用280 最后應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 這個(gè)科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師,稅控盤280元分錄直接計(jì)入管理費(fèi)用對(duì)嗎?然后認(rèn)證的時(shí)候全額抵扣?
老師,稅盤維護(hù)費(fèi)280元繳納的時(shí)候是 借:管理費(fèi)用280 待:銀行存款280 全額抵扣的時(shí)候怎么做分錄?
收入會(huì)計(jì)是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問下收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,入哪個(gè)科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價(jià)為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報(bào)表,可以嗎?會(huì)處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時(shí)候交城市配套設(shè)施費(fèi) 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費(fèi)用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對(duì)于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
核定征收的個(gè)體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報(bào)嗎
個(gè)體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報(bào)表按什么報(bào)。
加工費(fèi)成本只有人工,社保,折舊,請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)這些成本如何做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
老師 那我請(qǐng)問一下這個(gè)280元的分錄可以直接 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸銀行存款 這樣可以嗎?還需要再做一筆分錄嗎? 我下月初的時(shí)候直接在申報(bào)表里面附表四中填寫完 然后去主表再填寫一下這樣可行呢
嗯嗯,可以的,沒問題的
老師 那借 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅-減免稅款280 這個(gè)是什么意思呢?
直接抵減應(yīng)交的稅就是了呀
恩恩 就相當(dāng)于跟進(jìn)項(xiàng)稅差不多了 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候也都正常結(jié)轉(zhuǎn) 把他當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)