同學(xué),你好 可以正常申報(bào) 明年匯算清繳按照一年的數(shù)來算的
老師您好,我們公司正常時(shí)本年度虧損,但對方公司有10萬成本票現(xiàn)無法在今年開給我們,約定明年一月份開,這樣的話今年是盈利的,那如果我們申報(bào)四季度企業(yè)所得稅時(shí)暫估了10萬成本,申報(bào)季度企業(yè)所得稅為虧損,那明年一月份收到該成本票該怎么處理
請問去年第四季度申報(bào)納稅的時(shí)候,有些未開票收入沒有申報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整可以增加進(jìn)去嗎?
我們公司今年第四季度收入為零,沒開發(fā)票,四季度企業(yè)所得稅為零,可以正常申報(bào)嗎?明年匯算清繳怎么處理?
老師,最近發(fā)現(xiàn)公司在19年第四季度開出去的兩張普票沒有做收入,現(xiàn)在我們需要進(jìn)行當(dāng)年年度申報(bào)更正,實(shí)際收入420374.77,管理費(fèi)用223,939.78,稅金及附加237.5,我們是小微企業(yè),第一到四季度都沒有繳納過企業(yè)所得稅能幫我看一下我們應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅嗎?
老師,我公司是一般納稅人,2023年12月有未開票收入當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),在4月已經(jīng)更正增值稅申報(bào)表,當(dāng)時(shí)沒有更正第四季度所得稅。這個(gè)未開票收入可以在匯算清繳表里更正嗎?還是必須更正第四季度報(bào)表?
事業(yè)單位差旅費(fèi)報(bào)銷單有模板嗎
6月申報(bào),可以勾選6月的發(fā)票嗎
老師,可以解釋下為什么幾個(gè)公司之間環(huán)開專票會導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進(jìn)來的13萬元進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會出現(xiàn)這筆銷項(xiàng)嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進(jìn)項(xiàng)去抵掉了虛開出去的銷項(xiàng)?
手持工作燈 開票時(shí)大類開成 日用雜品 ,合適嗎
收到的發(fā)票貨品名稱跟大類不符合,跟收票方關(guān)系大嗎?還是說按收到的大類開出去就行
老師,企業(yè)能給法人開工資么?法人已經(jīng)退休了,
蘋果手機(jī)有消費(fèi)稅嗎?
老師匯算清繳投資比例應(yīng)該怎么填寫
您好老師,股東公司以機(jī)器設(shè)備作為投資款,需要投資方提供評估報(bào)告、發(fā)票,還需要提供什么手續(xù)?
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)有一筆掛在:其他應(yīng)付款2萬在借方(用公戶匯款注明付設(shè)備款),現(xiàn)在又沒有票,這個(gè)賬務(wù)如何?
那明年匯算清繳時(shí)可以退稅?
同學(xué),你好 多退少補(bǔ)的
真的可以退?稅務(wù)局不會打電話來要什么證明吧?
同學(xué),你好 這個(gè)不會的