同學(xué)您好, 可以網(wǎng)上交的除非沒(méi)有開(kāi)通可大廳交
為什么建筑異地項(xiàng)目 簡(jiǎn)易征收預(yù)繳稅費(fèi),大廳沒(méi)有扣企業(yè)所得稅呀,不是要預(yù)繳0.2%的企業(yè)所稅的么,有老師知道嗎。
老師建筑勞務(wù)預(yù)交可以在電子稅務(wù)預(yù)交嗎?還是必須去項(xiàng)目地大廳預(yù)交的?
老師,異地預(yù)繳稅款交完之后,要去項(xiàng)目地辦理反饋,對(duì)嗎?電子稅務(wù)局可以辦理嗎?
老師,建筑公司異地項(xiàng)目到項(xiàng)目地預(yù)繳了增值稅,另外業(yè)主方撥預(yù)付款還要求開(kāi)票,也需要交稅,不是重復(fù)交稅了嗎?
老師異地預(yù)交增值稅和附加稅,可以在網(wǎng)上預(yù)交稅款不用再去項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局大廳座預(yù)繳,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)具體步驟怎么做從開(kāi)始到最后的步驟。 第一步是不是也需要在我經(jīng)營(yíng)地的電子稅務(wù)局進(jìn)去打印跨區(qū)域涉稅市場(chǎng)報(bào)告啊
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
這預(yù)交的是增值稅還是所得稅?
同學(xué)您好,都要交的項(xiàng)目地預(yù)交2個(gè)點(diǎn)增值稅和附伽,0.2%的企業(yè)所得稅,預(yù)交稅款的注意問(wèn)題https://www.sohu.com/a/332343083_100018428