你好 ;? ?你是年中建賬還是什么情況的建賬? ?
老師,單位租賃法人的個(gè)人車輛,每個(gè)月3000元,一年36000元。我需要給單位開具租賃費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師, 我這個(gè)企業(yè)沒有進(jìn)出口,我年報(bào)的時(shí)候顯示進(jìn)出口,賬上沒有進(jìn)出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個(gè)怎么辦啊 我利潤表收入是0
老師,廣告店開票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請(qǐng)問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
老師單位有一臺(tái)車,準(zhǔn)備賣給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補(bǔ)提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時(shí),25年補(bǔ)提了6萬的工資,如果在匯算報(bào)表工資調(diào)整項(xiàng)填入,相當(dāng)于24年的利潤總額沒有變化,是什么情況,按理應(yīng)該是利潤減少了的,這樣所得稅依然是按沒有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權(quán)收購款如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師你好,如果題目說明可重分類進(jìn)損益的其他綜合收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
就是換會(huì)計(jì)軟件,建賬,而且原來的那個(gè)會(huì)計(jì)軟件上,數(shù)據(jù)好像也不正確。
你好; 你核對(duì)下 原來的科目余額表科目? 與你新軟件系統(tǒng)里面的? ?錄入科目是否一致? ?
是一致的核對(duì)了好幾次了
你好; 如果一致的話; 你注意下累計(jì)金額借貸方 數(shù)據(jù)和期末數(shù)據(jù) 都錄入對(duì)了沒有 ; 正常你錄入對(duì)了。 試算平衡 就可以建賬成功的?
都是正確的,但就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不正確。 未分配利潤的期末余額減去期初余額 的數(shù)和利潤表上的凈利潤數(shù)據(jù)對(duì)不起來
你好; 那就除非你系統(tǒng)有問題; 沒法 建賬 ;? 你勾稽不對(duì); 說明你的數(shù)據(jù)錄入肯定有問題的;? ??
我知道有問題才會(huì)問您,怎么檢查從哪檢查? 我現(xiàn)在 所有的數(shù)據(jù) 包括明細(xì)賬 總賬 科目余額表 資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)都是對(duì)起來的。 您只告訴我用什么方法檢查就行
你好;? 自查下;? ?比如首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問題。有可能是金額錯(cuò)了,或方向反了,或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。 其次看明細(xì)賬與總賬,如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致,則沒有問題,反之肯定有問題,逐項(xiàng)核對(duì),找出錯(cuò)誤。 再次,看報(bào)表計(jì)算,主要是利潤表,計(jì)算過程是否準(zhǔn)確,有無漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。 最后,賬賬核對(duì)(財(cái)務(wù)與庫存、銷售賬等)、賬表核對(duì)(總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表)、賬實(shí)核對(duì)(財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等)。
好的謝謝
?不客氣 ; 你先根據(jù)這個(gè)思路自查下??