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A公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初“應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅科目貸方余額20萬元,1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)采購材料和機(jī)器設(shè)備,采購時支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額390萬元,并已收到進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票;(2)銷售產(chǎn)品銷售時收到增值稅銷項(xiàng)稅額650萬元;(3)原材料倉庫發(fā)生火災(zāi),經(jīng)清查材料損失200萬元,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元,會計(jì).上已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理;(4)向稅務(wù)機(jī)關(guān)交納增值稅200萬元其中,20萬元為繳納上月的未交增值稅。根據(jù)以上資料,A公司1月末應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅科目的借方發(fā)生額合計(jì)為()萬元;貸方發(fā)生額合計(jì)為()萬元;期末余額為()方;金額為()萬元。

2022-12-27 16:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-27 16:18

你好,,A公司1月末應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅科目的借方發(fā)生額合計(jì)為(390)萬元;貸方發(fā)生額合計(jì)為(676)萬元;期末余額為(286)

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同學(xué)你好 應(yīng)交稅費(fèi)的嗎
2022-12-27
同學(xué)你好 390萬只是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2022-12-27
你好,,A公司1月末應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅科目的借方發(fā)生額合計(jì)為(390)萬元;貸方發(fā)生額合計(jì)為(676)萬元;期末余額為(286)
2022-12-27
同學(xué)你好 需要做分錄嗎
2022-11-14
你好,同學(xué)請稍后,老師正在作答
2022-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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