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2022-12-27 08:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-27 08:51

你好同學(xué),稍等看一下

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齊紅老師 解答 2022-12-27 09:01

1借,在建工程 400 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項52 貸,銀行存款452 借,在建工程 6 貸,原材料6 借,在建工程5 貸,銀行存款5 借,固定資產(chǎn)411 貸,在建工程411 2每年折舊=(411-3)/5=81.6 每月折舊=81.6/12=6.8

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您好 借:無形資產(chǎn) 600000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 36000 貸:銀行存款 336000 累計折舊金額300000/5*2=120000 計提減值金額(600000-120000)-210000=270000 借:資產(chǎn)減值損失 270000 貸:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 270000 已 第三年攤銷金額 210000/3=70000 借:管理費(fèi)用 70000 貸:累計攤銷? 70000 使用期滿 借:累計攤銷 120000%2B70000*3=330000 借:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備270000 貸:無形資產(chǎn) 600000
2023-05-15
你好 正在解答 請稍后
2023-01-03
你好同學(xué),稍等看一下
2022-12-27
同學(xué)您好,請稍等稍等哦
2022-12-13
同學(xué) 你好 稍等老師發(fā)個圖片給你
2023-04-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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