同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
一個(gè)國(guó)內(nèi)公司,一個(gè)香港公司, 國(guó)內(nèi)公司賣貨給香港公司, 這兩個(gè)公司需要合并報(bào)表, 1、 我是不是要把國(guó)內(nèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和香港公司的采購(gòu)商品對(duì)沖? 2、國(guó)內(nèi)的 應(yīng)收賬款和 香港的應(yīng)付賬款對(duì)沖? 3、如果國(guó)內(nèi)的有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的匯兌損益, 我對(duì)沖 香港應(yīng)付賬款時(shí), 國(guó)內(nèi)的匯兌損益 是不是也要對(duì)沖? 4、國(guó)內(nèi)已結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 要和香港的什么科目對(duì)沖? (已回答過(guò)這個(gè)問題的老師,麻煩不要回答,謝謝您)
老師,我想請(qǐng)問下香港公司幫我們代收款和代付款,這中間國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商(供貨的)跟我們結(jié)算的款是不是就是香港公司代付給供應(yīng)商的款,謝謝
老師 我們國(guó)內(nèi)公司幫香港客戶代收了一筆款項(xiàng) 然后因?yàn)檗D(zhuǎn)賬給香港需要業(yè)務(wù)背景資料(例如交易合同之類的) 因?yàn)榻o代收協(xié)議銀行柜臺(tái)沒有辦法轉(zhuǎn)回給香港 我們通過(guò)返還給香港公司的員工歸還這個(gè)代收款 然后那個(gè)員工返還給香港公司 是否可以 會(huì)不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn) 這邊能提供的材料就是雙方簽署的代收款協(xié)議
外貿(mào)業(yè)務(wù):我們的供應(yīng)商, 香港和國(guó)內(nèi)都有公司,我們從他們香港分公司簽合同采購(gòu)了一批貨,通過(guò)專業(yè)的報(bào)關(guān)公司,委托他們像香港公司支付貨款,對(duì)方將貨款及服務(wù)費(fèi)和稅費(fèi)發(fā)票都開給我們公司了,貨送到上海,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)這家公司問我們要貨款,我們能直接把貨款支付給國(guó)內(nèi)這個(gè)分公司嗎?
事情是這樣的,俄羅斯客戶要買我們的產(chǎn)品, 俄羅斯不能直接付款給我們內(nèi)地公司, 然后就用俄羅斯在中國(guó)的香港公司和我們的香港公司簽合同,我們的香港公司再給我們的內(nèi)地公司簽合同,相當(dāng)于是內(nèi)地公司出口。 現(xiàn)在又說(shuō)他們?cè)谙愀鄣墓緦?duì)我們的香港公司付不了款了, 可以用他們?cè)谥袊?guó)的大陸銀行給我們的香港付款嗎?如果可以這種算是出口嗎?
老師您好,公司貸款先扣除利息費(fèi)用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補(bǔ)交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個(gè)月月末少計(jì)提員工工資了,但少計(jì)提的那部分不涉及個(gè)稅稅款,我這月補(bǔ)計(jì)提工資好還是這月直接月末多計(jì)提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費(fèi)票憑證需要什么附件4000多元
你好,請(qǐng)問怎么查實(shí)時(shí)的外幣買入價(jià)和賣出價(jià)啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時(shí)需要填寫A105040表嘛
政府會(huì)計(jì)累計(jì)折舊增加的財(cái)政分錄和預(yù)算分錄
個(gè)人代開的中介服務(wù)費(fèi)發(fā)票,開回來(lái)給我們?nèi)氤杀?,需要?jì)算繳納印花稅嗎
有個(gè)問題請(qǐng)教一下 就是實(shí)收資本300萬(wàn) 所有者權(quán)益400萬(wàn) 未分配利潤(rùn)350萬(wàn)。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬(wàn)嗎?才能不算低價(jià)轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對(duì),這項(xiàng)是匯總來(lái)的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來(lái)是怎么回事,幫我看下。我錄時(shí)負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。