你好,你選擇的是退稅勾選嗎?
19年支出的一筆費(fèi)用,收到專票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本月收到對(duì)方的退款和紅字發(fā)票,在進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)需要認(rèn)證嗎?還是不用認(rèn)證,在報(bào)稅的附表二中,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了?
老師,每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒(méi)做,需要繳納誰(shuí)的話,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,實(shí)際扣款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
8月專票,開(kāi)錯(cuò)稅率,8月當(dāng)期還抵扣了進(jìn)項(xiàng),然后把8月增值稅款繳納了。10月紅沖8月專票,并把8月抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,8月繳納的增值和附加,稅局不給退稅,要求留抵,怎么做會(huì)計(jì)分錄,把留抵?jǐn)?shù)體現(xiàn)在賬面上?
公司是一般納稅人進(jìn)出口公司,因?yàn)楣疽N,但是當(dāng)初勾選了一張進(jìn)項(xiàng)票但是未抵扣,未退稅,現(xiàn)稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出放棄退稅,轉(zhuǎn)出之后卻要繳納增值稅和附加稅?是我報(bào)表填錯(cuò)了還是說(shuō)必須繳納稅款
進(jìn)出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證但未抵扣,現(xiàn)在放棄退稅需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要繳納增值稅和附加稅,產(chǎn)生了稅款,是稅務(wù)局給轉(zhuǎn)入內(nèi)銷了嘛?有其他辦法不用繳納稅款的嗎。
答案的2/5和3/5是哪里得來(lái)的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒(méi)收,發(fā)票未開(kāi),可以先不算收入嗎?
老師,像寫(xiě)字樓這種物業(yè)公司,每年會(huì)有集中一個(gè)月收入特別多,打個(gè)比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個(gè)月就每個(gè)月一點(diǎn)點(diǎn)的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對(duì)這種情況,老師有沒(méi)有好的做賬建議?
老師,這個(gè)答案有點(diǎn)不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰(shuí)存的銀行回單就計(jì)誰(shuí)的名字;
老師,請(qǐng)問(wèn)沖銷去年年底的未開(kāi)票收入,怎么做分錄?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會(huì)造成成增值稅收入和所得稅收入比對(duì)異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒(méi)有取得采購(gòu)發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤(rùn)嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對(duì)公賬戶存現(xiàn)金10萬(wàn)元,,我想問(wèn)您的是公司記賬時(shí):借:銀行存款10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款,乙10萬(wàn);;這樣做行嗎
是的,退稅勾選
把你這個(gè)退稅勾選申請(qǐng)退回來(lái)的,在電子稅務(wù)局或者找你稅務(wù)局退稅科申請(qǐng)都會(huì)可以的。然后你可以選擇不抵扣,勾選直接加稅合計(jì)做賬,也可以認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
這個(gè)不是當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)票,好幾個(gè)月前的可以這樣操作是吧
你好,那你試一下的,不清楚沒(méi)做過(guò)跨月的。