你好1;? 是的; 這個(gè)是很早之前的? ;? ? ?這個(gè)學(xué)堂有最新的? 科目匯編表; 你看看 附? https://www.acc5.com/tools/account_recode/

營業(yè)稅金及附加,能再設(shè)一個(gè)營業(yè)稅金及附加嗎?因?yàn)橐患壙颇繝I業(yè)稅金及附加在余額表里面不能直接填寫。
老師好,現(xiàn)在新的會計(jì)準(zhǔn)則有個(gè)科目,是稅金及附加還是營業(yè)稅金及附加的?
營業(yè)稅金及附加和稅金及附加那個(gè)是新科目???能發(fā)個(gè)新會計(jì)科目表嗎?記不清新舊了
1、境內(nèi)支出憑證要求:對于屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對于不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對方為單位的,以對方開具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對方為個(gè)人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實(shí)且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對方補(bǔ)開。因特殊原因無法補(bǔ)開、換開的,可憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷售手機(jī)這類業(yè)務(wù)嗎,分期的話是一次性確認(rèn)收入開增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開票呢
老師,社保是每個(gè)公司每個(gè)月只能交一次嗎?要是交錢了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請問發(fā)票開錯(cuò)了,怎么要作廢重開。
老師好,客戶要付給我們銀行承兌,我這個(gè)沒做過,請問是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實(shí)收,會交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報(bào)企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會保險(xiǎn)基金管理局錄入了信息,可以下個(gè)月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來嗎,備注收錯(cuò)款?
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用4000,包含車船稅40.39.這個(gè)分錄是什么? 借管理費(fèi)用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39


那個(gè)是新科目告訴我下一會查沒電腦
你好;最新的沒有表格的哦 ;? 學(xué)堂工具里面 你可以直接看的?
我問的問題那個(gè)科目是新的啊
啥是個(gè)學(xué)堂工具
你好;? ???這個(gè)里面? 是 科目匯編表;? 是新的??
營業(yè)稅金及附加是新的吧
稅金及附加是最新的;? ?營業(yè)稅金及附加是 老的?
好的謝謝老師百度正好和你說的是反的??
你好 ; 不客氣的 ;?全面試行營改增后,“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目。
老師比如附加稅是免的就不用做賬務(wù)處理吧
你好 ;? ? 免稅的話;? 你增值稅免稅了。? 你的附加稅就不用計(jì)提了? ? 和繳納做分錄的?
只免附加,那附加就不提了,城建稅不免的
一般人,月銷售額不到10萬,政策只免附加稅吧
你好;? ? ?那就得計(jì)提哈; 到時(shí)減免部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入??