借遞延收益貸其他收益
老師您好 這個(gè)月收到企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返回 做了借:銀行存款 貸:遞延收益 上個(gè)月有員工在湖北滯留發(fā)了5000的補(bǔ)貼這個(gè)月可以做借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入嗎?還有因?yàn)檫@一員工在湖北滯留 申請(qǐng)了社保打來1540這我入什么科目?
老師,企業(yè)收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼款怎么入賬,我百度了一下應(yīng)該是:借銀行存款 貸遞延收益,發(fā)生相關(guān)支出時(shí):借管理費(fèi)用 貸銀行存款 同時(shí) 借遞延收益 貸管理費(fèi)用-社保,我有點(diǎn)看不懂,這個(gè)費(fèi)用是要發(fā)給員工嗎?還是就是給企業(yè)的?
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼,用于給員工繳納社保,賬務(wù)這樣處理,借:銀行存款, 貸:遞延收益;借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款;借:遞延收益,貸:營業(yè)外收入,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在社保局要來查這筆補(bǔ)貼,說是??顚S茫蠼Y~核算?老師專賬核算是什么意思呢?怎么做吶?
老師你好,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助用來購買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補(bǔ)助時(shí),先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí), 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時(shí),按照折舊確認(rèn)遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
老師,9月份的社保留工補(bǔ)助500元一個(gè)人,當(dāng)時(shí)我做到了遞延收益,借,銀行存款,貸,遞延收益,現(xiàn)在月底了我要怎么做,遞延收益怎么處理,謝謝!
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
能不能做到營業(yè)外收入,政府補(bǔ)助里面,謝謝
可以的,可以這么做。