可以的,可以這么做的。
老師,你好,請(qǐng)教你一下,就是之前我們公司的外賬是給外賬公司在做,現(xiàn)在準(zhǔn)備接回來,我起賬的話,是不是從頭開始把數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng),還是說我之前直接把數(shù)據(jù)合計(jì),然后從7月份開始起賬啊
老師 請(qǐng)問 我剛接手了一家公司 公司建賬是從2020年10份開始的 之前會(huì)計(jì)做的賬做錯(cuò)了 并且只有表格式賬套,賬本也訂好了,現(xiàn)在公司買了賬套軟件,我以我的方式從新做了賬,那賬本可不可以拆了重新裝訂呢?老板倒是同意,但是我比較猶豫,老師建議一下怎么辦?
老師,你好。我們公司營業(yè)執(zhí)照剛下來,明天準(zhǔn)備開始建賬。那12月份的所有票據(jù)可以直接做到新的賬套里面嗎,還是只有從明天以后的單據(jù)做到賬套里面,我們之前雖然沒有營業(yè)執(zhí)照,但是我們公司一直正常生產(chǎn)的,公司一直在運(yùn)轉(zhuǎn)
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師,我們公司是從別的公司接手來的,對(duì)方公司之前也沒賬,我們從今年7月份接手過來,一直沒啟用賬套,都是零報(bào),現(xiàn)在啟用賬套我們?cè)撛趺醋??之前那個(gè)公司從16年開始成立的,有流水,現(xiàn)在錄期初也不好錄,怎么辦?
你好,老師,我想問一下稅務(wù)局那邊來做納稅評(píng)估,現(xiàn)在說要讓我做22年之前印花稅申報(bào),我這個(gè)要怎樣處理
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
老師你好,公司可不可以借現(xiàn)金給員工發(fā)工資
先考實(shí)物然后經(jīng)濟(jì)法是不老師
應(yīng)收賬款確定收不回來,做了營業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
利潤(rùn)表里面的應(yīng)付增值稅不對(duì),抵扣的那部分沒有沖掉, 怎么做分錄啊
老師收到一張發(fā)票,對(duì)方的稅號(hào)不對(duì),可以用嗎
工商年報(bào)凈利潤(rùn)是按調(diào)整后寫還是沒調(diào)整前寫?
老師,你好,我們公司有個(gè)員工1月-4月的工資,在不知情的情況下老板用自己的錢給發(fā)了,現(xiàn)在想著從公戶給發(fā),進(jìn)公司成本,那之前的個(gè)稅能補(bǔ)報(bào)嗎,該怎么處理呀
新辦公司,只有一個(gè)投資人,從電腦上一照一碼登記時(shí)顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?
好的,那我要查詢之前的賬就看紙質(zhì)版憑證就行是吧 老師
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,老師,支付借款記在應(yīng)收賬款下對(duì)么
你好,別人借你的錢是其他應(yīng)收款, 你借單位其他是其他應(yīng)付款。