同學(xué),你好 這個沒關(guān)系的
老師?問個問題,我公司去年開業(yè),沒有收入,是分公司,沒有資產(chǎn),去年都是借老板的錢來發(fā)工資和交話費(fèi)的,年末資產(chǎn)負(fù)債表的左邊資產(chǎn)類沒有數(shù),右邊的負(fù)責(zé)為正數(shù),所有者權(quán)益剛好是負(fù)的負(fù)責(zé)數(shù),兩者加起來為零,請問這樣的負(fù)責(zé)表是否正確?
老師:有一個公司的會計交來他們的帳冊和資產(chǎn)負(fù)債表,資 產(chǎn)負(fù)債表上有100多萬的現(xiàn)金,貸方是實收資本,但是實際上股東還沒有出繳注冊資金,所以我想沖他的現(xiàn)金和實收資金,但是我翻了他這幾年的帳,沒有一筆分錄是借現(xiàn)金和貸實收資本的,這樣的話又沒辦法沖,所以他壓根做出來的帳都是亂的,他資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨和明細(xì)帳上的存貨也不一至,這樣的話新的一年開始我還要按他給的數(shù)據(jù)去當(dāng)期初數(shù)據(jù)入嗎?
您好!老師,請問9月份建賬的培訓(xùn)公司,填資產(chǎn)負(fù)債表時,年初數(shù)是不是都是填0(建賬那個年度每個月的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)都是0吧?),然后資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)就要加上往期的,對嗎?可以說下年初數(shù)和期末數(shù)的區(qū)別嗎?
老師你好,我這個月要注銷了,我的利潤表的這個月申報的本人累計金額和本月數(shù)都是0,我的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額呢是有數(shù)字的,但是期末有呢,沒有數(shù)字直接申報嗎?
#提問#老師,你好,我們公司注銷時,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的年末資產(chǎn)和負(fù)債,往來都是0了,但是年初數(shù)資產(chǎn),負(fù)債,往來還有數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都是幾十萬,這個對注銷影響大嗎?
老師,2家公司的個稅,要合并到一個電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起啊?
請問老師,如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補(bǔ)申報,有什么稅務(wù)風(fēng)險嘛
老師,能通過減資實現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個體戶住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺搞活動有代金券,他們在平臺195賣給客人,平臺抽取傭金5元,我們實際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個帳該怎么做
想問一下,抖音賬號注冊是A公司,B公司代運(yùn)營,但是b公司投流,這個發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
我公司是一家生產(chǎn)砂石料的企業(yè),有一個變壓器是租用另外一個公司的,現(xiàn)在我公司直接把這個電費(fèi)轉(zhuǎn)給供電局,但是供電局只能開開電表戶的企業(yè)開發(fā)票,像這種情況,我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議?
老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎?
老師你好,個體戶住宿業(yè),以前是核定征收,沒有建帳,25年1月1日開始查帳征收,現(xiàn)在網(wǎng)站上訂客房的人比較多,網(wǎng)站上抽取傭金,有些客人還是在線下開發(fā)票,有些不在線下開發(fā)票,這個帳該怎么做,感覺分不清,有點(diǎn)亂
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個1千萬的 項目要掛靠我們,他們說給我們12個點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務(wù)這一塊,對方開勞務(wù)發(fā)票給我們)對方要我做一個方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個稅前籌劃方案給對方呢?(這個項目要開9個點(diǎn)的專票給甲方)
老師,請問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝