借應(yīng)收賬款15.82萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷)1.82萬(wàn)
銷售給大明工廠A產(chǎn)品100件,每件單價(jià)200元;B產(chǎn)品50件,每件單價(jià)300元;銷項(xiàng)增值稅稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。分錄題要求寫出計(jì)算過(guò)程。謝謝
銷售A產(chǎn)品1000件不含稅單價(jià)為80元/件,增值稅率13%,貸款暫未收到
銷售給a公司甲產(chǎn)品400件,單價(jià)150元,增值稅稅率17%,款項(xiàng)尚未收到,該批產(chǎn)品的成本單價(jià)為100元
銷售給藍(lán)天公司2000件A產(chǎn)品,單價(jià)為50元,和1000件B產(chǎn)品,單價(jià)為40元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到
銷售給中原公司a產(chǎn)品200件,單價(jià)400元不含增值稅b產(chǎn)品150件,單價(jià)450元不含增值稅。增值稅稅率為13%,款項(xiàng)未收。
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開(kāi)了一張發(fā)票,發(fā)票開(kāi)到了5月,但我這個(gè)賬是分開(kāi)做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬(wàn),原材料跟庫(kù)存商品都沒(méi)有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎
老師,這個(gè)人在公司是股東,這個(gè)公司申報(bào)稅沒(méi)有繳納有欠稅,他另外注冊(cè)一個(gè)公司影響新注冊(cè)的不?
我有一個(gè)公司,是河北的,在南京交的稅,怎么才能打出南京的交稅憑證
老師,清問(wèn)一下工商年報(bào)里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報(bào)的數(shù)據(jù)呢
老師,團(tuán)建活動(dòng)支出,計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
老師,我單位個(gè)體戶,給幾個(gè)員工發(fā)工資,這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)稅么