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12月20日,收到某企業(yè)捐贈設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為4000元,增值稅520元

2022-12-24 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-24 08:56

借固定資產(chǎn)4000, 應交稅費、應交增值稅進項520 貸捐贈收入或者是營業(yè)外收入4520

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借固定資產(chǎn)4000, 應交稅費、應交增值稅進項520 貸捐贈收入或者是營業(yè)外收入4520
2022-12-24
學員你好,應交企業(yè)所得稅=(10+1.6)*稅率
2021-12-11
借固定資產(chǎn) 90000 進項稅額11700 貸應付賬款101700
2024-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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