同學(xué)您好,多開的成本就直接根據(jù)發(fā)票做借營業(yè)成本貸應(yīng)付賬款
師,我想問一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開了500萬的發(fā)票,說要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個(gè)部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
老師我們屬于EPC聯(lián)合體形式,我是掛靠方,目前甲方(業(yè)主)撥付一筆款到被掛靠方,這部分資金怎么回到我們掛靠方呢? 比如我成立勞務(wù)公司 ,還有材料公司和被掛靠方簽訂合同,這樣我這些勞務(wù)公司和材料公司怎么取得成本票???老師 導(dǎo)致我稅負(fù)還是很高啊, 還是在注冊(cè)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)類貿(mào)易公司,利用核定征收的辦法;比如我們個(gè)獨(dú)公司進(jìn)了材料,轉(zhuǎn)價(jià)開票給我這個(gè)掛靠方公司,這樣我掛靠方公司就有成本票來做進(jìn)項(xiàng)了目前個(gè)人獨(dú)資公司核定征收是不是取消我就是疑問在這塊我成立了勞務(wù)公司,材料公司,成立什么樣的老師,我給被掛靠方開票了,我這些小公司,沒有成本票啊,還是不行???我依據(jù)什么做成本進(jìn)項(xiàng)啊,老師,這些小公司,求仔細(xì)回答
老師你好,這個(gè)分錄怎么做,園林建筑施工單位,我們?yōu)閽炜糠?,甲方為客?1、比如,我們現(xiàn)在有一筆進(jìn)度款,流程是,被掛靠方開票給甲方,然后甲方付錢給被掛靠方后 2、被掛靠方扣掉稅金,掛靠費(fèi)后剩余有多少錢, 掛靠方在開成本票給被掛靠方拿剩余的錢 3、然后最后是成本票單位收到被掛靠方錢后,退錢給個(gè)人后, 4、個(gè)人在退回到公司來
請(qǐng)問老師,掛靠項(xiàng)目的稅負(fù)率要怎么計(jì)算?別人項(xiàng)目掛靠在我們公司,我們跟業(yè)主結(jié)算了100萬,現(xiàn)在我要跟施工方結(jié)算讓他們給我開成本材料票和人工合計(jì)83萬,其中23萬是人工,剩余的60萬是材料費(fèi)用, ,我要怎么計(jì)算他們應(yīng)該給我開多少金額的專票和普票才比較合理?
老師,我們掛靠別人做一個(gè)環(huán)保工程項(xiàng)目:428萬中標(biāo)價(jià),掛靠公司要求至少開92%的成本票,我第一次做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì):1.材料款要提供70%包括了管子,水泥砂石,水泥砂石這些是不是很少能取得專票?2.人工費(fèi)要提供30%:人工費(fèi)讓勞務(wù)公司弄,那勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是不是也基本沒有專票?3.那我這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)這塊怎么籌劃呢
員工個(gè)人開個(gè)體戶,所在的公司查得到嗎
紅沖發(fā)票這兩個(gè)編碼是不是應(yīng)該是一致的?
固定資產(chǎn)核銷,沒有發(fā)生費(fèi)用,具體賬務(wù)怎么做
老師你好,想問一下那個(gè)公司統(tǒng)一為員工中午免費(fèi)訂的那個(gè)盒飯嗯,已經(jīng)開了發(fā)票了,那個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,納稅申報(bào)表首頁指的是什么?
結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅用哪個(gè)科目查詢結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字?
一般納稅人養(yǎng)殖公司提供技術(shù)服務(wù),開票稅率是多少
老師,注會(huì)財(cái)管考試,我就列算式,沒有文件解釋可以嗎?最后結(jié)果算對(duì),這樣會(huì)扣分嗎
電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)稅額和賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額不符怎么找差錯(cuò)
行政單位會(huì)計(jì)記錄中,2024年的賬目記錯(cuò)了二級(jí)項(xiàng)目,金額正確,2025年會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正應(yīng)該怎么做
不是這樣的,院里收到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-60 貸:應(yīng)付賬款-成本單位 60 院里付成本 借:應(yīng)付賬款-成本單位60 貸:其他應(yīng)收款-院里 60 成本單位扣稅金返還 借:銀行存款-老板 18 主營業(yè)務(wù)成本-稅金2 貸:其他應(yīng)收款-成本單位個(gè)人20 院里工資報(bào)銷 借:管理費(fèi)用-工資7 貸:其他應(yīng)收款-院里7 您在細(xì)致幫我看下,這是內(nèi)賬。成本單位扣除2(買票稅金)再返回18到老板個(gè)人卡上,這里到底該怎么調(diào)整?
同學(xué)您好,實(shí)際的成本是50還是40?多開的發(fā)票是20嗎?收到成本是應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本 40 其他應(yīng)收款-成本單位 20 貸應(yīng)付賬款 60 收到返還時(shí)借銀行存款18主營業(yè)務(wù)成本2 貸其他應(yīng)收款-成本單位 20 其他分錄都不變,跟成本單位的往來最后應(yīng)該是平的,因?yàn)槭莾?nèi)賬,所以按照實(shí)際的成本做營業(yè)成本
實(shí)際成本50、另多開10(50+10=60),稅費(fèi)2,(10-2=8) 借:主營業(yè)務(wù)成本-50 其他應(yīng)收款-成本單位 10 貸:應(yīng)付賬款-成本單位60 借:銀行存款-老板8 主營業(yè)務(wù)成本-稅金2 貸:其他應(yīng)收款-成本單位10 借:應(yīng)付賬款-成本單位60 貸:其他應(yīng)收款-院里60 是這樣嗎? 還是本公司項(xiàng)目掛靠院里,實(shí)際成本50,稅額5(50-5=45),成本單位要返還45給老板個(gè)人怎么做?
同學(xué)您好,這樣處理是對(duì)的
老師,您看下我上個(gè)問題的最下面的一個(gè)問題,幫我解一下
同學(xué)您好,不管多少金額,內(nèi)賬以實(shí)際成本入賬,多開的發(fā)票就放其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款,返還時(shí)再?zèng)_減其他應(yīng)收款款,稅額計(jì)入營業(yè)成本就可以了
好的明白了,那別人項(xiàng)目掛靠我這,我把這個(gè)項(xiàng)目掛另一個(gè)地方 (總公司)那這項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入,我不用掛收入,直接掛往來是嗎?只有我收到的掛靠費(fèi)做其他業(yè)務(wù)收入,可以這么理解嗎?