你需填1500就是了的哈

老師您好,員工有個(gè)1500的租房租金可以作為專項(xiàng)附加扣除,比如單月工資15000,3個(gè)月累計(jì)收入45000,我計(jì)算三月份個(gè)稅,是45000-三個(gè)月社保公積金(3×1000)-三個(gè)月減除費(fèi)用(3×5000)-住房那部分專項(xiàng)是按1500,還是4500呢?
員工之前沒工作沒收入,11月工資,12月發(fā)放,1月給他申報(bào)預(yù)扣個(gè)稅,他的專項(xiàng)附加扣除是房租1500,我應(yīng)該是1500??11嗎?還是只天1500?
老師,我公司11月工資12月發(fā)放,次年1月申報(bào)個(gè)稅時(shí)稅款所屬期是12月份,假如員工受雇從業(yè)日期是11月1日,他的收入只有11月這一個(gè)月的,但累計(jì)扣減費(fèi)用卻是5000*2個(gè)月,這合理嗎?個(gè)稅系統(tǒng)員工的受雇從業(yè)日期應(yīng)該寫到12月1日嗎?
老師,12月入職的員工,專項(xiàng)扣除房租到23年12月,24年1月份沒有專項(xiàng)扣除信息,我們12月工資是1月份發(fā)的,12月工資表專項(xiàng)扣除扣了1500元房租,2月申報(bào)1月份發(fā)的12月工資的個(gè)稅與工資表不符,導(dǎo)致實(shí)發(fā)工資不/樣,該怎么辦好呢?多謝了
申報(bào)員工3月個(gè)稅時(shí) 換了臺(tái)電腦 員工專項(xiàng)扣除 出現(xiàn)前兩個(gè)空缺要怎么操作 申報(bào)2月得個(gè)稅時(shí) 扣繳端 累計(jì)專項(xiàng)扣除加了1月 2月嬰幼兒扣4000 住房租金扣3000 申報(bào)3月個(gè)稅時(shí) 專項(xiàng)附加扣除嬰幼兒扣除應(yīng)該是6000住房租金應(yīng)該扣4500 現(xiàn)在申報(bào)表里只有2000跟1500
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


他的12月份工資1月發(fā)放,2月給他申報(bào)預(yù)扣個(gè)稅時(shí),他的累計(jì)專項(xiàng)附加扣除是不是1500??2?
是的,就是那樣計(jì)算的哈