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老師好,我是一般納稅人,我收到3%的增值稅專用發(fā)票,可以直接抵扣吧?
老師你好,我是一般納稅人,如果我收到一張專票三個點(diǎn)的發(fā)票的話呢,我可以抵扣嗎?
老師你好,我收到這樣的增值稅專用發(fā)票是6個點(diǎn)的,我是一般納稅人,我這個可以抵稅吧?
想問小微企業(yè)給我們開一個點(diǎn)的專票,我們是一般納稅人繳納6個點(diǎn)的增值稅,請問收到這張專票是抵扣一個點(diǎn)的稅費(fèi)還是可以抵扣6個點(diǎn)的稅費(fèi)呢?
老師你好我單位是汽車修理行業(yè),加了個餐飲,我這樣是不是開了餐飲的票,就要交6%的稅點(diǎn)的,我這個企業(yè)是一般納稅人 ,如果餐飲有專用發(fā)票,可以抵稅嗎?
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗(yàn)了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
那這個金蝶的分錄我該怎么做呢?
借:管理費(fèi)用 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
老師是這樣子的嗎?
是的,就是那樣子的哈
那如果代開普票的話,收款人復(fù)核人沒有名字,但是代開的是電子票,這種發(fā)票可以收嗎?
可以的,沒問題的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!