您好 稍等 解答過(guò)程中

3、下列各項(xiàng)中,應(yīng)征收消費(fèi)稅的是()A超市零售白酒B汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車C地板廠銷售自產(chǎn)實(shí)木地板D.百貨公司零售高檔化妝品
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高爾夫球具的生產(chǎn)與銷售,2021年5月有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)如下:(1)5月8日將10套高爾夫球具賒銷給乙公司,雙方未訂立書(shū)面合同,甲公司于5月9日開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款250000元;甲公司于5月12日發(fā)出貨物,乙公司于5月20日支付貨款。(2)甲公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓一臺(tái)自己使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備,取得含稅轉(zhuǎn)讓價(jià)款169500元,該固定資產(chǎn)于2009年7月1日購(gòu)進(jìn)。(3)甲公司采取以舊換新方式銷售高爾夫球具30套,舊高爾夫球具作價(jià)13000元/套(不含稅),新高爾夫球具銷售價(jià)格為25000元/套(不含稅)。(4)甲公司將50套高爾夫球具用于職工福利,同類高爾夫球具含稅的售價(jià)為28250元/套。已知:增值稅稅率為13%,高爾夫球具適用消費(fèi)稅稅率為10%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)、1.上述事項(xiàng)(1)中甲公司的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是____。A.5月8日B.5月9日C.5月12日D.5月20日
指出下列事項(xiàng)增值稅和消費(fèi)稅的征收情況,并說(shuō)明理由(1)酒廠銷售自產(chǎn)的紅酒(2)卷煙批發(fā)商批發(fā)銷售卷煙(3)經(jīng)銷商進(jìn)口豪華小轎車,就進(jìn)口價(jià)格100萬(wàn)元(4)經(jīng)銷商向客戶王某銷售豪華小轎車,售價(jià)150萬(wàn)元(5)商場(chǎng)銷售項(xiàng)鏈(6)外貿(mào)公司進(jìn)口高檔手表(7)超市銷售卷煙(8)某企業(yè)受托加工煙絲(9)酒廠將自產(chǎn)的白酒贈(zèng)送給某超市(10)某企業(yè)批發(fā)銷售高檔化妝品(11)酒廠將自產(chǎn)的調(diào)味料酒發(fā)送給單位職工(12)經(jīng)銷商向客戶銷售電動(dòng)小轎車
A公司為增信稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。本年5月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:①進(jìn)口一批高檔香水精;海關(guān)審定的貨價(jià)200萬(wàn)元,運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)8萬(wàn)元:運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元。②接受B公司委托加工一批高檔口紅,取得不含增值稅加工費(fèi)20萬(wàn)元,B公司提供原材料成本70萬(wàn)元,該批高檔口紅無(wú)向類產(chǎn)品銷售價(jià)格。③銷售一批高檔香水,取得不含增信稅價(jià)款580萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)2.26萬(wàn)元。已知以上化妝品均為高檔化妝品。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。要求根據(jù)上述資料,分別回答下列小題。3)下列關(guān)于公司受托加工高檔口紅應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅稅額的計(jì)算中,正確的是A.(70+20)÷(1-15%)x15%B.(70+20)x15%C.[70=(1-15%)+20]x15%D.[70+20=(1-15%)]x15%(4)下列關(guān)子A公司銷售香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額的計(jì)算中,正確的是A.580÷(1+13%)x15%B.[580+2.26÷(1+13%)]x15%C.(580+2.26)x15%D.580x15%
根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,應(yīng)征收消費(fèi)稅的是()。A超市零售白酒B汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車C地板廠銷售自產(chǎn)實(shí)木地板D百貨公司零售高檔化妝品
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


您好? 本題目正確選項(xiàng)是B選項(xiàng)
為什么選B
老師我明白了,謝謝老師
ACD? 不是生產(chǎn)環(huán)節(jié)?不屬于消費(fèi)稅的征收范圍。??
我看錯(cuò)字了
好的? 麻煩對(duì)我的回復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià) 謝謝