稍等,發(fā)給你分析結(jié)果

某市卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)云霧牌卷煙,該品牌卷煙平均不含稅售價(jià)每標(biāo)準(zhǔn)條55元,最高不含稅售價(jià)每標(biāo)準(zhǔn)條58元。2019年6月發(fā)生如下幾筆業(yè)務(wù):1.從卷煙廠購(gòu)入一批已稅煙絲,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款30萬元、增值稅稅額3.9萬元;從某供銷社購(gòu)進(jìn)煙絲,取得普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額11.6萬元,未取得稅務(wù)機(jī)關(guān)可扣稅證明。上述貨物均已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。2.進(jìn)口一批煙絲,關(guān)稅完稅價(jià)格100萬元,關(guān)稅稅額5萬元。海關(guān)征收進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后放行,并填開了進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書。3.將國(guó)內(nèi)采購(gòu)和進(jìn)口的煙絲均領(lǐng)用了40%,用于生產(chǎn)云霧牌卷煙。4.與某商場(chǎng)批發(fā)部簽訂賒銷合同,按照平均不含稅售價(jià)將本廠生產(chǎn)的20標(biāo)準(zhǔn)箱云霧牌卷煙銷售給該商場(chǎng),合同約定當(dāng)月結(jié)款50%,但是商場(chǎng)因資金周轉(zhuǎn)問題,實(shí)際只支付了40%的款項(xiàng)。5.當(dāng)月對(duì)某煙酒批發(fā)按照平均價(jià)銷售100標(biāo)準(zhǔn)箱云霧牌卷煙,取得不含稅銷售額137.5萬元。6.用10標(biāo)準(zhǔn)箱云霧牌卷煙向某煙酒批發(fā)站換取一批白酒。(其他相關(guān)資料:1標(biāo)準(zhǔn)箱=250標(biāo)準(zhǔn)條,1標(biāo)準(zhǔn)條=200支,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,云霧牌卷煙消費(fèi)稅稅率為36%加0.0
08月1日,銷售高檔化妝品100套,已知增值稅專用發(fā)票上注明的款30000,稅額3900元??钜咽盏?。8月4日,將自己生產(chǎn)的啤酒20噸銷售給家樂超市,貨款已收到;另外將10噸讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該啤酒出廠價(jià)2800元/噸,成本為2000元噸。8月10日,銷售糧食日酒20噸,單價(jià)7000元,價(jià)款140000元。98月20日,用自產(chǎn)糧食白酒10噸抵償華盛超市貨款70000元,不足或多余部分不再結(jié)算,該糧食白酒每噸本月售價(jià)在5500-6500元之間浮動(dòng)平均售價(jià)為6000元8月25日,將一批自產(chǎn)高檔化妝品作為福利發(fā)給職工個(gè)人,這批高檔化妝品的成本為10000元,假設(shè)該類化妝品不存在限消費(fèi)品銷售價(jià)格月2015年7月10日,將外購(gòu)的煙葉100000元發(fā)給天華加工公司,委托其加工成煙絲。天華加工公司代墊輔助材料4000元致已付。本月應(yīng)支付的工費(fèi)36000元(不含稅)、增值稅18200元。8月5日,ABC公司以銀行存款付清全部款項(xiàng)和代激的消費(fèi)稅:6日,收回已加工的煙經(jīng)并全部生產(chǎn)卷煙10箱:25日,該批卷煙全部用于銷售,總售價(jià)為300000元,款已收到8月26日向陳氏超市銷售用上月外購(gòu)
指出下列事項(xiàng)增值稅和消費(fèi)稅的征收情況,并說明理由(1)酒廠銷售自產(chǎn)的紅酒(2)卷煙批發(fā)商批發(fā)銷售卷煙(3)經(jīng)銷商進(jìn)口豪華小轎車,就進(jìn)口價(jià)格100萬元(4)經(jīng)銷商向客戶王某銷售豪華小轎車,售價(jià)150萬元(5)商場(chǎng)銷售項(xiàng)鏈(6)外貿(mào)公司進(jìn)口高檔手表(7)超市銷售卷煙(8)某企業(yè)受托加工煙絲(9)酒廠將自產(chǎn)的白酒贈(zèng)送給某超市(10)某企業(yè)批發(fā)銷售高檔化妝品(11)酒廠將自產(chǎn)的調(diào)味料酒發(fā)送給單位職工(12)經(jīng)銷商向客戶銷售電動(dòng)小轎車
1.(綜合計(jì)算題,30.0分)某市甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,坐落在市區(qū),主營(yíng)生產(chǎn)甲類卷煙,適用消費(fèi)稅稅率為56%和0.003元/支(1標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。當(dāng)年5月份發(fā)生下列經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)民手中收購(gòu)煙葉10噸,支付了收購(gòu)價(jià)款及價(jià)外補(bǔ)貼和煙葉稅,(其中煙葉收購(gòu)價(jià)100000元,價(jià)格補(bǔ)貼10000元)。驗(yàn)收后送乙煙絲廠加工成煙絲;(2)乙煙絲廠將10噸煙葉加工成煙絲,收取不含稅加工費(fèi)10000元,開具增值稅專用發(fā)票。乙煙絲廠沒有該種煙絲的同類產(chǎn)品售價(jià)。(3)卷煙廠將收回的煙絲20%對(duì)外銷售,不含稅售價(jià)35,000元;(4)80%剩下的煙絲用于繼續(xù)生產(chǎn)10標(biāo)準(zhǔn)箱A牌卷煙。將10箱A牌卷煙對(duì)外銷售給本市煙草公司(批發(fā)企業(yè)),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅價(jià)款520,000元。(5)甲卷煙廠當(dāng)期進(jìn)口小轎車一臺(tái)自用,關(guān)稅完稅價(jià)格300,000元,設(shè)備關(guān)稅稅率10%,轎車消費(fèi)稅稅率為12%。已向海關(guān)繳納關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅并取得相關(guān)完稅憑證。(6)將自產(chǎn)B牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱抵償債務(wù),該卷煙本月最高不含稅銷售價(jià)格53000元/箱,平均銷售價(jià)格50000元/箱。(7)
1.(綜合計(jì)算題,30.0分)某市甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,坐落在市區(qū),主營(yíng)生產(chǎn)甲類卷煙,適用消費(fèi)稅稅率為56%和0.003元/支(1標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。當(dāng)年5月份發(fā)生下列經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)民手中收購(gòu)煙葉10噸,支付了收購(gòu)價(jià)款及價(jià)外補(bǔ)貼和煙葉稅,(其中煙葉收購(gòu)價(jià)100000元,價(jià)格補(bǔ)貼10000元)。驗(yàn)收后送乙煙絲廠加工成煙絲;(2)乙煙絲廠將10噸煙葉加工成煙絲,收取不含稅加工費(fèi)10000元,開具增值稅專用發(fā)票。乙煙絲廠沒有該種煙絲的同類產(chǎn)品售價(jià)。(3)卷煙廠將收回的煙絲20%對(duì)外銷售,不含稅售價(jià)35,000元;(4)80%剩下的煙絲用于繼續(xù)生產(chǎn)10標(biāo)準(zhǔn)箱A牌卷煙。將10箱A牌卷煙對(duì)外銷售給本市煙草公司(批發(fā)企業(yè)),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅價(jià)款520,000元。(5)甲卷煙廠當(dāng)期進(jìn)口小轎車一臺(tái)自用,關(guān)稅完稅價(jià)格300,000元,設(shè)備關(guān)稅稅率10%,轎車消費(fèi)稅稅率為12%。已向海關(guān)繳納關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅并取得相關(guān)完稅憑證。(6)將自產(chǎn)B牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱抵償債務(wù),該卷煙本月最高不含稅銷售價(jià)格53000元/箱,平均銷售價(jià)格50000元/箱。(7)
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


做了個(gè)圖更方便對(duì)比,你看看