你好;? ?借銀行存款 280000貸 應(yīng)收賬款 -乙公司 280000

分錄題銷售A產(chǎn)品價款共計3000元,增值稅率16%,款項收到存入銀行。
銷售產(chǎn)品一批,價款6000元,收到款項存入銀行,同時,結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本4000元(求會計分錄)
出售產(chǎn)品一批,價款5萬元,增值稅8500元,全部款項均已到賬并存入銀行。會計分錄。
收回某企業(yè)的部分欠款5000元存入銀行的會計分錄怎么寫
甲企業(yè)銷售給乙單位A產(chǎn)品價款36400元,B產(chǎn)品價款41400元,增值稅額13226元,款項已收,存入銀行。正確會計分錄多少
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎