你好 采購(gòu)方填寫(xiě)信息表 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 先做負(fù)數(shù) 分錄 再一個(gè)發(fā)票的正常分錄?
上月開(kāi)具一張專票,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方未認(rèn)證,昨天我又重新開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,并又重新開(kāi)具了正確的發(fā)票,我應(yīng)該如何做賬,發(fā)票這一塊應(yīng)該如何留存
老師,你好,我想問(wèn)一下,我有三張發(fā)票認(rèn)證完了,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方也重新給我開(kāi)了紅字發(fā)票,又重新給我開(kāi)了個(gè)正確的發(fā)票,我應(yīng)該怎樣做賬啊
你好,我想問(wèn)一下,有個(gè)發(fā)票認(rèn)證完了,發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方給紅沖了,我現(xiàn)在也拿到正確的了,我怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊,怎么做分錄啊
老師,我們以前月份的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)認(rèn)證了,我已經(jīng)開(kāi)紅字信息表給對(duì)方了,對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票了,我現(xiàn)在這樣做賬對(duì)嗎?
老師您好,數(shù)電票我開(kāi)錯(cuò)了,剛確定開(kāi)票完了就發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了。馬上沖紅了。重新來(lái)一張正確的給對(duì)方。對(duì)方會(huì)發(fā)現(xiàn)這種錯(cuò)誤的沖紅的票嗎?對(duì)購(gòu)方系統(tǒng)中怎么樣的存在?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
是直接找到那張票的分錄做個(gè)紅沖就可以嗎
你好 對(duì)是這樣處理的?