你好,學員,按照收入減去成本費用計算的
某居民個人202x年全年應發(fā)工資360000元,沒有免稅收入,全年專項扣除48000元,全年專項附加扣除24000元,全年已預扣預繳工資薪金個人所得稅28680元,取得全年一次性獎金50000元,有符合規(guī)定的商業(yè)健康保險3000元。經(jīng)確認,全年勞務報酬收入28000元、稿酬收入16800元,特許權使用費收入8600元已預扣預繳勞務報酬所得稅額6400元,稿酬所得稅額3360元,特許權使用費所得稅額1720元;通過公益事業(yè)單位對外捐贈10000元,無其他減免稅額。計算該納稅人全年匯算清繳稅額。
某個體工商戶2019年全年銷售收入為10000000元,銷售成本和期間費用7600000元,其中業(yè)務招待費200000元,廣告費1500000元,業(yè)務宣傳費80000元,增值稅以外的各種稅費1500000元,該個體工商戶沒有其他綜合所得,全年由個人出資繳納符合條件的專項扣除50000元,稅法準予扣除的專項附加扣除48000元,符合規(guī)定的商業(yè)健康保險6000元,沒有其他涉稅調(diào)整事項,計算該個體工商戶2019年應繳納的個人所得稅稅額
某個體工商戶2019年全年銷售收入為10000000元,銷售成本和期間費用7600000元,其中業(yè)務招待費200000元,廣告費1500000元,業(yè)務宣傳費80000元,增值稅以外的各種稅費1500000元,該個體工商戶沒有其他綜合所得,全年由個人出資繳納符合條件的專項扣除50000元,稅法準予扣除的專項附加扣除48000元,符合規(guī)定的商業(yè)健康保險6000元,沒有其他涉稅調(diào)整事項,計算該個體工商戶2019年應繳納的個人所得稅稅額
某個體工商戶2019年全年銷售收人為5600000元,銷售成本和期間費用4000000元其中業(yè)務招待費50000元、廣告費78000元、業(yè)務宣傳費40000元;增值稅以外的各種稅費840000元。該個體工商戶沒有其他綜合所行得,全年由個人出資繳納符合條件的專項扣除20000元,稅法準予扣除的專項附加扣除20000元,符合規(guī)定的商業(yè)健康保險5000元,沒有其他涉稅調(diào)整事項。要求:計算該個體工商戶2019年應繳納的個人所得稅額。
某小型運輸部是個體工商戶,賬證健全,2019年12月取得經(jīng)營收入為320000元,準許扣除的當月成本、費用及相關稅金共計250600元。1-11月累計應納稅所得額88400元,1-11月累計已繳納個人所得稅10200元。除經(jīng)營所得外,業(yè)主本人沒有其他收入,且2019年全年均享受贍養(yǎng)老人一項專項附加扣除,不考慮專項扣除和符合稅法規(guī)定的其他扣除。要求:計算該個體工商戶2019年度匯算清繳時應補(退)稅額。
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款