齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
學(xué)員你好,發(fā)票先到未付款時,貸方應(yīng)付賬款,不寫預(yù)付賬款,其他的沒問題
老師我還一個問題。就是假設(shè)我購買固定資產(chǎn)。8月份入庫,但是發(fā)票還沒到,那我固定資產(chǎn)9月要折舊,發(fā)票在10月份才到。那我紅字回沖前面的暫估入庫,就變成了10月份固定資產(chǎn)才入賬,這樣我折舊是按照什么來提,需不需要考慮9月份提的那個折舊
不需要考慮之前的折舊,有差額需要調(diào)整也在10月份
比如,之前暫估2000元,提了折舊50元,現(xiàn)在入賬1800元,那我后面提折舊是按1800來算還是1750來算,不考慮殘值
后面按1750計提折舊的
請教老師看下這兩筆業(yè)務(wù)做的分錄對嗎?
老師,你好!請問一下付工資。我是這樣做分錄的, 借:管理費用-工資 貸:庫存現(xiàn)金。這樣做分錄對嗎
你好老師,請教下,分錄這樣做對嗎
你好老師:麻煩你幫我看一下這樣寫分錄對嗎?
老師,你好,請問一下,這分錄對嗎?
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老師,我申報8月個稅,可以分兩次申報么?比如,我今天申報臨時工的個稅,明天申報辦公室人員個稅。
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15號當(dāng)天申報個稅可以么?
老師,學(xué)堂里有電話答疑的課程嗎?
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老師我還一個問題。就是假設(shè)我購買固定資產(chǎn)。8月份入庫,但是發(fā)票還沒到,那我固定資產(chǎn)9月要折舊,發(fā)票在10月份才到。那我紅字回沖前面的暫估入庫,就變成了10月份固定資產(chǎn)才入賬,這樣我折舊是按照什么來提,需不需要考慮9月份提的那個折舊
不需要考慮之前的折舊,有差額需要調(diào)整也在10月份
比如,之前暫估2000元,提了折舊50元,現(xiàn)在入賬1800元,那我后面提折舊是按1800來算還是1750來算,不考慮殘值
后面按1750計提折舊的