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你好老師,請教下,分錄這樣做對嗎

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2022-12-23 12:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 12:36

學(xué)員你好,發(fā)票先到未付款時,貸方應(yīng)付賬款,不寫預(yù)付賬款,其他的沒問題

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快賬用戶3404 追問 2022-12-23 12:53

老師我還一個問題。就是假設(shè)我購買固定資產(chǎn)。8月份入庫,但是發(fā)票還沒到,那我固定資產(chǎn)9月要折舊,發(fā)票在10月份才到。那我紅字回沖前面的暫估入庫,就變成了10月份固定資產(chǎn)才入賬,這樣我折舊是按照什么來提,需不需要考慮9月份提的那個折舊

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齊紅老師 解答 2022-12-23 13:28

不需要考慮之前的折舊,有差額需要調(diào)整也在10月份

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快賬用戶3404 追問 2022-12-23 13:37

比如,之前暫估2000元,提了折舊50元,現(xiàn)在入賬1800元,那我后面提折舊是按1800來算還是1750來算,不考慮殘值

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齊紅老師 解答 2022-12-23 13:38

后面按1750計提折舊的

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學(xué)員你好,發(fā)票先到未付款時,貸方應(yīng)付賬款,不寫預(yù)付賬款,其他的沒問題
2022-12-23
看一下,覺著你還少一個月末匯率,用來月末調(diào)整匯兌差異的
2019-08-20
你好,支付工資,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金等科目 之前需要做一筆計提的分錄 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-11-23
你好,這個分錄可以的。
2020-11-18
同學(xué)你好,你的分錄是對的。
2020-08-06
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