你好; 你們是什么類型的公司;? 這個待攤費用? ? 實際中是 取消了這個科目的使用了??
我們公司有個咨詢費,去年發(fā)生的,借,長期待攤費用,貸,應付賬款,支付了,借應付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對,不應該計入長期待攤,應該是待攤費用,請問,分錄現(xiàn)在應該怎么調(diào),
公司制作網(wǎng)站總共費用是11萬,1月份時候先付了7萬且已收到票,當時不知道還有尾款就按照這個7萬做成了3年攤銷的會計分錄,借:長期待攤費用 7萬,貸:銀行存款7萬。每月攤銷時,借 銷售費用-業(yè)務宣傳費,貸長期待攤費用。這個月付了尾款3萬,但未收到票,會計分錄應該怎么做?
公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,這個月付了一筆搬運費,付的是2020年至2022三年的費用,但是剛?cè)〉冒l(fā)票,以前的會計又沒有做暫估費用。因為已經(jīng)報過稅了,又不想調(diào)整報表。請問老師,把今年部分直接做銷售費用,剩下的做長期待攤費用嗎?分錄如下 借:銷售費用10 長期待攤費用25 貸:銀行存款
發(fā)生待攤費用的時候 借 待攤費用 貸 銀行存款 計入產(chǎn)品成本就記入 制造費用 或者 計入三大期間費用 攤銷 借 三大期間費用 制造費用 銀行存款 貸 待攤費用 以上分錄有沒有問題?。? 月末有余額表示 以經(jīng)支付單為攤銷是個什么意思啊 攤銷完了還要寫個什么分錄啊
老師 預提費用發(fā)生 借 制造費用計入成本 或者 三大期間費用 貸 其他應付款 應付利息 或者其他科目(貸方還有什么科嗎?) 實際支出的時 借 其他應付款 應付利息 貸 銀行存款 老師就待攤費用給我舉個例子啊
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務報表未分配利潤也做了調(diào)整。現(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?
我在學習
預付賬款取代了待攤費用 長期待攤費用沒有被取代
你好 ;? ? ? ?你上面寫的是 待攤費用 ;不是長期待攤費用科目哦? ??
你當城長期在攤費用用就好了 我們公司是國企 集團公司 實際工左寫出待攤費用也無所謂 實質(zhì)重于形式
你好 ;? ? ? ?好的 ;? ?那分錄就是這樣來做的 ; 你下次 就把科目做清楚一些; 避免 會有錯誤的判斷? ?
老師 月末有余額表示 以經(jīng)支付但尚未攤銷是個什么意思啊
你好;? ? ?你說的是待攤費用這個科目 有余額嘛 ;? ? 意思就是還沒有分攤完??
攤銷完了寫個什么分錄呢 是不是攤銷完了就不用關(guān)了嗎
分攤完了不需要做什么分錄 轉(zhuǎn)入成本計入制造費用或者計入三大費用 轉(zhuǎn)入成本或者本年利潤吧
?你好 1;? ? 是的; 你都分攤完了。這個業(yè)務 都完整體現(xiàn)了。 就不單獨做分攤了? ; 是的??