同學(xué)你好 外賬的話你們給人家開發(fā)票就做你們的收入 如果是你們付的錢讓收款方給他們開了發(fā)票那就做 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
老師,有個新項目,因為我在的這家公司資質(zhì)不夠,所以掛靠其他公司的資質(zhì)來做這項工程。我是掛靠方這邊的財務(wù),如果我做這個項目賬的話,我是站在被掛靠方也就是總承包方的角度來做賬嗎?我以前做過建筑房建總承包方的財務(wù),工程是我們自己承建的,有專業(yè)分包出去的業(yè)務(wù)。但是我沒有接觸過這種建筑掛靠業(yè)務(wù)。我想知道,我作為掛靠方的財務(wù),我這邊做賬,是按照把這個項目當(dāng)做自己的工程項目來做賬嗎?正常確認甲方撥付的收入,工程施工發(fā)生的各類成本費用,以及計提稅金,繳納稅款嗎?
我們建筑工程的主要是別人掛靠的項目,內(nèi)賬沒有建賬套,目前就是有銀行現(xiàn)金日記賬,但是老板說看不懂,請問怎么做內(nèi)部收支利潤匯總給領(lǐng)導(dǎo)看呢?還有其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款,別人掛在公司買社保的,不知道怎么做在一個報表
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
我們是建筑公司有個項目掛靠別人家的,有幾筆費用開了被掛靠方抬頭發(fā)票,票肯定給被掛靠方做賬,但人家直掛老板名字,到時只付款給老板。而我們自己家賬要體現(xiàn)這票誰報就給誰的,沒有內(nèi)賬,就一套外賬,我就不知道咋做分錄
#提問#,老師,我們公司有個項目是走的內(nèi)賬。實際掛靠的別的公司的,沒有走我們公司的賬,但實際是我們承接的項目,然后我們負責(zé)墊資,被掛靠的那個公司有了項目回款在通過私戶什么的把錢轉(zhuǎn)給領(lǐng)導(dǎo)。我們做的是建筑工程類的,材料是我們自己采購,然后因為我們采購,欠人家材料款,一直沒付,然后被對方起訴了,法院直接把我們公司賬戶凍結(jié)了,并且劃扣了貨款(但是這家供應(yīng)商不是走的我們公司的賬,走的被掛靠公司那的,實際業(yè)務(wù)他知道是我們在做,所以告了我們),那這個法院從我們公戶劃扣的錢我應(yīng)該怎么入賬?
小米集團2020-2024年留存收益具體數(shù)據(jù)
公司是做絕熱材料(氣凝膠氈和氣凝膠顆粒)原材料A和B是共用的,有對應(yīng)的用量占比,原材料氈是氣凝膠氈專用的,在成本歸集是,該怎么分配生產(chǎn)成本呢?
老師會計繼續(xù)教育怎么操作呢?我現(xiàn)在進入全國會計人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺里了,然后會計人員信息采集也完事了,還繼續(xù)點哪一步啊?
去年5月補提企業(yè)所得稅500塊,去年忘了計提匯算清繳時的企業(yè)所得稅,怎么在5月補提?補提之后,要怎么調(diào)整盈余公積?公司用的是小企業(yè)準則,賬套下沒有以前年度損益那個科目
老師,這個已足額提取折舊,是不是指長期待攤費用已經(jīng)計提完折舊,凈值為0的部分呢
老師,專項附加扣除申報可以不填配偶信息嗎?
老師,我們老板不領(lǐng)工資,但是在公司里面干活需要給他申報個稅不?只給他繳納工傷保險,怎樣做個稅申報?
收到法人報銷的單據(jù),增值稅專票,錢通過銀行支付給法人,增值稅專票可以入進項稅嗎?請給出具體分錄?謝謝
匯算清繳社保費填居間費哪欄,無形資產(chǎn)填居間費那欄
之前有賬但不想接手之前會計的賬可以重新建賬嗎?對稅務(wù)申報有影響嗎