需要點(diǎn)確認(rèn),下年才有數(shù)據(jù)的
你好,老師,2022年專項(xiàng)附加扣除是在個(gè)人所得稅軟件上導(dǎo)入嗎?還是會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到2020年?
個(gè)人在個(gè)人所得稅APP上填寫(xiě)的專項(xiàng)附加扣除信息,單位申報(bào)時(shí),專項(xiàng)附加扣除,會(huì)不會(huì)自動(dòng)識(shí)別出來(lái)啊?
2021年未確認(rèn)2022年個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,現(xiàn)在還能增加專項(xiàng)附加扣除嗎?
2023年的個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除不點(diǎn)確人會(huì)影響個(gè)稅嗎?會(huì)自動(dòng)代入2022年的個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除嗎?
2022年是有個(gè)稅專項(xiàng)扣除的,2022年12月如果個(gè)稅未確認(rèn)附加扣除,2023年是不是不能帶進(jìn)去的
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅發(fā)票加專票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
不點(diǎn)的話,影響2023年個(gè)稅嗎?
是的,會(huì)影響你的專項(xiàng)扣除
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!