進(jìn)口繳納的增值稅,100萬(wàn)加上100萬(wàn)乘以10%)*13% 銷項(xiàng)稅額,200萬(wàn)乘以13% 銷項(xiàng)減去進(jìn)口繳納的增值稅就是本月需要繳納的
甲公司是增值稅一般納稅人,2018年9月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為100萬(wàn)元,繳納關(guān)稅10萬(wàn)元,按16%稅率向海關(guān)繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷售,取得不含稅銷售收入200萬(wàn)元,同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)金額為8萬(wàn)元。 進(jìn)口原材料的應(yīng)納增值稅稅額= (2)允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額= (3)國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額=
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年5月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為120萬(wàn)元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷售,取得銷售收入 300萬(wàn)元(不含增值稅),同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元(不含增值稅,且取得增值稅專用發(fā)票)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年5 月的應(yīng)納增值稅
某企業(yè)是增值稅一般納稅人。2019年6月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為100萬(wàn)元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷售,取得銷售收入200萬(wàn)元(不含增值稅)。已知該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
2.甲企業(yè)為增值稅-般納稅人。本年5月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為120萬(wàn)元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷售,取得銷售收人300萬(wàn)元(不含增值稅),同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元(不含增值稅,且取得增值稅專用發(fā)票)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年5月的應(yīng)納增值稅。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年5月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為120萬(wàn)元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口來(lái)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷售,最得銷售收入300萬(wàn)元(不含增值稅),同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元(不含增值稅,且取得增月的應(yīng)納增值稅。值稅專用發(fā)票)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年5月應(yīng)納增值稅
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送過(guò)5個(gè),單價(jià)20,價(jià)值1000 扣款200 發(fā)票開(kāi)5個(gè),單價(jià)20,扣款做折扣在發(fā)票上提現(xiàn),發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800 這樣是可以的嗎
一般人企業(yè),公車私用老板的車輛,日常加油開(kāi)的專票可以抵扣嗎
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老板個(gè)人房子,無(wú)租賃發(fā)票做辦公室使用,現(xiàn)在裝修改造的費(fèi)用可不可以企業(yè)所得稅稅前扣除,取得的專票能不能抵扣
老師,我們2023年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi),繳納過(guò)企業(yè)所得稅832.64元,今天需要調(diào)增2053年與取得收入無(wú)關(guān)的支出這欄,這次的繳納金額里包含了前面的832.64元,怎么填才不顯示之前的金額呢?
老師,不交個(gè)稅的也要年度匯算清繳嗎?
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老師好,建筑公司跨省經(jīng)營(yíng)做總包實(shí)體,賬務(wù)處理是與平時(shí)做綠化工程一樣處理嗎