是的,代發(fā)的工資應(yīng)算你們成本,應(yīng)該由你們申報(bào)個(gè)稅
老師好,我們掛靠勞務(wù)公司,對(duì)方幫我們代發(fā)工資,工資薪金是由對(duì)方來申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問我公司是包工程的,對(duì)方公司來發(fā)工資,我們這邊申報(bào)個(gè)稅的,票有開給對(duì)方公司,那工資這部分可以直接對(duì)公轉(zhuǎn)給對(duì)方公司吧
請(qǐng)問我給對(duì)方開發(fā)票,對(duì)方公司幫代發(fā)工資,我需要代發(fā)工資什么資料入賬呢?
請(qǐng)問我方給對(duì)方開發(fā)票,對(duì)方公司幫代發(fā)工資,開發(fā)票金額包括代發(fā)的工資,我需要代發(fā)工資部分什么資料入賬?還有需要我方申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問我方給對(duì)方開發(fā)票,是對(duì)方公司幫我公司代發(fā)工資的錢,工資對(duì)方申報(bào)了個(gè)稅,我方用什么來入成本?代發(fā)的工資應(yīng)算我們成本吧?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬(wàn),企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?
對(duì)方申報(bào)的,說給我們工資單就可以入賬?
是你們的工人,為啥叫對(duì)方申報(bào)呢?
就是不清楚,我們開票內(nèi)容鋼結(jié)構(gòu)安裝費(fèi),
你們雙方都搞錯(cuò)了哈
我們不是人力資源公司,我是開票內(nèi)容是鋼結(jié)構(gòu)安裝費(fèi)
我知道的哈,是你們的工人,就是自己申報(bào)
是我們的人工,對(duì)方幫申報(bào)可以呢?
打錯(cuò)了,不是我們的人工
是誰(shuí)的工人就誰(shuí)申報(bào)
若是對(duì)方的工人,還要對(duì)方幫我們代發(fā)工資嗎?
是對(duì)方的工人,怎么成了對(duì)方幫你們代付工資呢?是自己發(fā)呀
目前就是對(duì)方幫我們代發(fā)工資,我們給他開發(fā)票,然后他們把工資單給我們做成本,我不明白什么意思?所以問一下老師,幫捋下思路
先得搞清楚,到底是誰(shuí)的工人?
如果是我們工人,必須我們申報(bào)個(gè)稅,如果是對(duì)方的工人,對(duì)方申報(bào),不存在代發(fā)工資,我們給他開代發(fā)工資的發(fā)票,也不能是我們的成本,對(duì)吧?
意思是誰(shuí)的工人就直接以工資表做成本,不需要開票
我問了就說對(duì)方給我們代發(fā)工資,我們給他開發(fā)票,他們幫我們代申報(bào)個(gè)稅,然后工資單給我們做成本,這么操作的可行?
需要對(duì)方提供貸申報(bào)個(gè)稅的完稅證明
要對(duì)方代申報(bào)把個(gè)稅完稅證明,還需什么資料嗎?
還有支付工資的回單哈