可以作為你們的成本的
老師您好。我們公司是票務(wù)代理公司,給企業(yè)出差訂機(jī)票,對方不需要航空行程單抵扣希望我們開6%全額,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù):機(jī)票款的專票給他們,這個(gè)是可以的嗎。(正常我們是提供航空行程單剩下的錢開服務(wù)費(fèi)發(fā)票)
您好,我們是一家航空服務(wù)公司,做機(jī)票代理服務(wù)的,客人轉(zhuǎn)錢給我們,然后我們開票給客人 ,然后我們又把錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,供應(yīng)商出機(jī)票、開票給我們,那客戶的行程單我們能做成本嗎
老師,想問問,客戶把我們裝貨的膠框搞丟了,然后我們要客戶賠款,客戶要我們膠框發(fā)票給他才給賠款,然后呢,我們讓廠家開票給客戶,客戶把錢轉(zhuǎn)給廠家,相當(dāng)于客戶買膠框賠給我們,但是呢我們領(lǐng)導(dǎo)又說讓廠家先把那筆款轉(zhuǎn)給我們的供應(yīng)商,然后供應(yīng)商這邊給我們送貨了,有一部分貨就以贈(zèng)送的方式送貨給我們,抵扣這個(gè)款
老師我們和客戶簽的5000的銷售軟件租賃合同,然后客戶給供應(yīng)商打款5000貨款,我們就不給客戶開票了,然后供應(yīng)商給我們返點(diǎn)3000,我們給供應(yīng)商開票3000,那這筆業(yè)務(wù)我們做賬收入是算5000還是3000呢算不算2000的成本呢?
老師,請問一下我們是汽車銷售公司購車回來買,購進(jìn)發(fā)票有了,然后我們開票出去給客戶,但是客戶是貸款買的車,那個(gè)款直接給到供應(yīng)商了。那這個(gè)錢需要供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們走一遍流水,不然我們開票出去實(shí)際上錢沒到我們手里。
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
那供應(yīng)商和客人的行程單我們都可以入賬做成本是吧?
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票和客人的行程單都可以入賬做公司成本是吧?
為啥有2個(gè)呢?你們只支付一次費(fèi)用呀?
那就是只有付給供應(yīng)商的錢然后供應(yīng)商開給我們的票才能入賬成本嗎
是的,那個(gè)客人的行程單,人家拿去報(bào)賬的
好的,如果說供應(yīng)商不開票,那行程單也不能做我們成本是吧
是的,就是那個(gè)意思的
還有一個(gè)問題,就是這個(gè)月我們付出了一筆錢,供應(yīng)商要下個(gè)月才給我們開票,下個(gè)月開票跨年了我們怎么做賬呢
先按支付的錢預(yù)估成本
1月原分錄負(fù)數(shù)沖紅嗎?還是要用什么科目來調(diào)整呢,還有那個(gè)我們付給供應(yīng)商的錢有些供應(yīng)商開不了票,比如說客人要拿行程單去報(bào)銷、他只有一個(gè)行程單的供應(yīng)商,不會(huì)給我們開票,那這個(gè)不能開票的客戶行程單我們能做成本嗎?
1月直接把發(fā)票附在后邊
那暫估的和實(shí)際收到的有差異呢,
差異直接調(diào)整23年的費(fèi)用
因?yàn)槟壳肮颈緛砭筒畛杀举M(fèi)用票,要是12月暫估了10萬 1月回來的票只有9萬那是不是要沖紅再重新原分錄負(fù)數(shù)沖紅
直接按支付的金額估,不要虛估
是不是要先原分錄沖紅 然后再重新做一筆 需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
金額小不需要以前年度損益調(diào)整。直接計(jì)入當(dāng)年的費(fèi)用