學(xué)員您好,是的,對的

老師,財稅【2001】78號文件其中一條,生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人購入廢舊物資銷售的廢舊物資,可按照經(jīng)營單位開具的普通發(fā)票注明金額的10%計算抵扣進項,是說不管普通發(fā)票的稅率是多少,都可以按10%抵扣嗎
請問老師,稅法一里面有說到,客運場站服務(wù)是按照差額計稅的,也就是全部價款+價外費用-支付給承運方運費來計稅。但是卻可以全額開專票給乘車人,這點我理解不透。因為一旦按全額開專票給乘車人,那怎么還能按照差額征稅的方法來交稅呢?增值稅不就是根據(jù)你開出去的發(fā)票金額來算稅的嗎
請問老師,公司工程需要,分期購買機械設(shè)備,預(yù)付50%設(shè)備款,對方給開具全額發(fā)票,但是設(shè)備并未落戶到我方單位明下,這種情況我們可以計提折舊稅前扣除么?如果可以是按全額還是,按我們實際付款金額?
老師,我問一下節(jié)能環(huán)保設(shè)備抵免是按照購買開具發(fā)票金額來統(tǒng)計投資額,在乘以10%算稅額
老師你好,我單位注銷,出售小汽車固定資產(chǎn),我想問一下現(xiàn)在殘值是一萬多,開票按多少金額來開,按不含增值稅的銷售金額來開,計算的時候就這一萬多除以3%乘以2%繳納增值稅是嗎,還是所有固定資產(chǎn)賬面直接乘2%繳納增值稅
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
很少涉及這個稅哦
有沒有相關(guān)的政策條紋呀,有說服性呢
老師,有點著急哦,能回復(fù)下不,謝謝啦
財稅〔2008〕48號)第一條規(guī)定,企業(yè)自2008年1月l日起購置并實際使用列入《目錄》范圍內(nèi)的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水和安全生產(chǎn)專用設(shè)備,可以按專用設(shè)備投資額的10%抵..
好的,謝謝老師
老師,是發(fā)票含稅金額嗎
在確定一下哦
學(xué)員您好,是的,對的
那發(fā)票是前幾年收到結(jié)算的沒有抵過,在2021年一起所得稅匯算清繳抵的也可以是嗎
同學(xué)您好,這個各地不一樣,建議請到當(dāng)?shù)毓倬W(wǎng) 查詢或您可與專管員聯(lián)系確認
好呢,老師
不客氣,有空給五星好評:,
老師,以上回答,專管員不好問,一般是可以的嘛
學(xué)員您好,是的,對的
你好,可以的, 沒問題
好呢,老師
五星好評在哪里點
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