你好;? ? ?可以的;? ? 可以補(bǔ)做的 ;但是你這樣會(huì)補(bǔ)做 報(bào)稅的 ;之前按期報(bào)稅了 嗎 ; 如果延期報(bào)稅 會(huì)有滯納金的??
1、2019年1月,審計(jì)人員審查了某企業(yè)2018年12月基本成產(chǎn)車間設(shè)備計(jì)提折舊情況,在審閱固定資產(chǎn)明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)如下記錄:(1)11月該車間設(shè)備計(jì)提折舊額為12000元,年折舊率為6%(2)11月購入設(shè)備一臺(tái),原值20000元,已安裝完工并交付使用。(3)11月將原來未使用的設(shè)備投入車間使用,原值10000元。(4)11月送外單位大修理設(shè)備一臺(tái),原值50000元。(5)11月對(duì)一臺(tái)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,當(dāng)月交付使用,該設(shè)備原值為200000元,技術(shù)改造支出50000元,變價(jià)收入20000元。該企業(yè)賬面顯示12月份該車間設(shè)備計(jì)提折舊21000元。要求:計(jì)算該企業(yè)2018年12月份計(jì)提折舊額是否正確,差額多少?
老師,你好,單位之間車輛調(diào)撥,二手車交易的發(fā)票是2022年3月,現(xiàn)在12月,才提交來固定資產(chǎn)減少的手續(xù),本月做賬合理嗎?是否有什么風(fēng)險(xiǎn)?本月做賬時(shí),是否是用本月賬面凈值(本月預(yù)計(jì)計(jì)提折舊后的凈值)來測(cè)算累計(jì)折舊?而不是以2022年3月的累計(jì)折舊來計(jì)算。請(qǐng)您解答,謝謝您
20:06<問答詳情次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?娜娜呢52023-06-1419:35發(fā)布35次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄,你好有調(diào)整的時(shí)間限制嗎?還是是說如果2025年來發(fā)票,也是可以紅沖之前計(jì)提得折舊呢?
請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
乙公司增值稅采用一般計(jì)稅方法,2022、2023年發(fā)生如下業(yè)務(wù):?(1)2022年6月23日,乙公司購入基本生產(chǎn)車間使用的設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為522000元,增值稅67860元,以上款項(xiàng)已經(jīng)付清。該設(shè)備無需安裝,購入當(dāng)月即投入使用。凈測(cè)算,該設(shè)備的使用年限為5年,期滿無凈殘值。乙公司使用年限平均法按月計(jì)提設(shè)備的折舊。?(2)2022年12月31日,經(jīng)測(cè)算該設(shè)備可收回金額為436000元,還可以使用4年,期滿無凈殘值,乙公司依然使用年限平均法按月計(jì)提設(shè)備的折舊。?(3)2023年12月31日,經(jīng)測(cè)算該設(shè)備可收回金額為350000元,尚可使用3年,期滿無凈殘值,乙公司使用年限平均法按月計(jì)提設(shè)備的折舊。?(4)2022年1月1日“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為0。?要求:?(1)做出乙公司購買設(shè)備的賬務(wù)處理。?(2)計(jì)算并計(jì)提2022年7月該設(shè)備折舊。?(3)判斷2022年12月31日該設(shè)備是否發(fā)生減值,并做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。?(4)計(jì)算并計(jì)提2023年1月該設(shè)備折舊。?(5)判斷2023年12月31日該設(shè)備是否發(fā)生減值,并做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項(xiàng)嗎
老師好。我想請(qǐng)教一下,中級(jí)實(shí)務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時(shí)候用合同生效日。什么時(shí)候用債務(wù)重組日的公允價(jià)
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?
請(qǐng)問老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬,可以么?
老師您好,請(qǐng)問,企業(yè)所得稅計(jì)稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)才采集
我需要將2024年財(cái)務(wù)報(bào)表做一個(gè)年收入1100萬左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷, 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來 ,那我可以不退了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部用來抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
之前沒有報(bào)稅,現(xiàn)在報(bào)稅需要注意什么?
你好; 現(xiàn)在要 補(bǔ)報(bào)稅; 補(bǔ)做固定資產(chǎn)清理分錄; 你是把你? ? 固定資產(chǎn)變賣出去了。 要補(bǔ)稅和滯納金的??
之前報(bào)稅沒有報(bào)過這筆,本月報(bào)稅,按銷售二手貨物報(bào)稅,可以嗎?本月報(bào),也有滯納金嗎?需要如何處理?
你好 1;? ? ?正常 在12月補(bǔ)做 分錄。 然后去修改 之前 月度申報(bào)表; 補(bǔ)報(bào)稅費(fèi)和滯納金的? ?
1、修改3月份的納稅申報(bào)表嗎?2、可以有不交滯納金的方法嗎?3、是按12月的折舊后凈值來清理嗎?
你好1; 是的; 2.? ? ?這個(gè)要繳納哈? ; 3.? ? ? ? ?可以的? ?