借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款、借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
支付稅控盤的服務(wù)費(fèi)280元怎么做賬務(wù)處理,減免稅款280元怎么做賬務(wù)處理
稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵減了增值稅怎么做賬務(wù)處理了
數(shù)控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么賬務(wù)處理
稅控盤每年的服務(wù)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理
稅控盤服務(wù)費(fèi)減免的話,賬務(wù)處理怎么做呢
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報(bào)考稅務(wù)師,財(cái)務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個(gè)稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報(bào)
一般納稅人同一種貨物,購進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號(hào) 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒有50,這個(gè)是要選其他吧
客戶開回來的原材料都是××××xx樹脂,x××××x辛脂,這樣的回來,請(qǐng)問這樣的原材料開出去的是塑料制品,不知道有沒有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來塑料制品?
@郭老師,我聽說今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費(fèi)用,尤其是人員學(xué)歷新書,我們一共11個(gè)研發(fā)人員,但是3人沒有證書,這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個(gè)團(tuán)隊(duì),必須都要有證書嗎?
抵扣只能入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款科目嗎,能否入營業(yè)外收入
可以的,可以這么做的。
但是這樣做的話是不是就要交企業(yè)所得稅了
我要是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款,需要做沖減未交增值稅科目嗎
你沖減管理費(fèi)用不繳納所得稅嗎?
要是入營業(yè)外收入怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、減免稅款帶營業(yè)外收入。
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,減免稅款需要沖減未交增值稅。
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,減免稅款需要沖減未交增值稅。-------這筆分錄是在繳納稅款的時(shí)候交嗎?
你好,月末做就可以的,月末就可以結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)月月末。
您能詳細(xì)寫一下稅款盤維護(hù)費(fèi)從支付,到抵扣稅款和沖減繳納稅款的時(shí)候的分錄嗎
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就是說在月末做借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款這筆分錄,而不是在繳納的時(shí)候做是吧
對(duì)的,是的,是這么做的,是這么理解的