這個不交增值稅,需要交所得稅
老師,我們是一般納稅人,公司的車新買幾個月被員工開車不小心發(fā)生事故,然后報廢了,報廢款收到400,拖車以及辦理報廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒辦法一次性付清,月月從工資扣除,車輛購買時有抵扣進(jìn)項,請問現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫?這種情況報廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報稅,這90000元是一次性報,還是?報廢款和員工個人賠償款未開票報稅是填寫在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報嗎
老師好!我們小規(guī)模納稅人,2022.02月有一筆營業(yè)外收入90萬,公司就沒有其他收入了,請問要交什么稅呢?怎么計算的呢?是打官司,對方破壞我們公司場地賠償給我們,請老師幫忙看看怎么算的,稅率各方面又是多少的
老師好,我們是查賬征收的個人獨資企業(yè),之前一直交的是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,今年沒有業(yè)務(wù)準(zhǔn)備去注銷公司了。那么其他應(yīng)付款-法人還有一萬多是沒有能力償還了,公戶也沒錢,庫存現(xiàn)金也沒了。如果是這種情況是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?那個獨不交企業(yè)所得稅的,這筆營業(yè)外收入減去凈利潤虧損的幾千塊,剩余的利潤是交什么稅費呢?
12月份公司收到了一筆900w的賠償款,是2016年企業(yè)廠房被政府征用的賠償款,打了官司剛剛下來,請問這筆賠償款要交稅嗎?交什么稅?稅率多少?這筆賠償款還有450w是其他公司的,他們現(xiàn)在要,請問怎么處理比較好呢?
老師好,2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項,其中有一筆代收款項被代收企業(yè)誤確定了收入交稅了,代收的時的分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 ,代收的款項當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司,但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額,請問要怎么處理?怎么平這個余額?
老師不好 462題第五題為什么除以1.09???不是簡易計稅嗎?
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送50的,這個是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準(zhǔn)呀,老師這個是不是無解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費用,財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對方在幾個月后付款時直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫存股會導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中級會計考試,繼續(xù)教育得需要時間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
怎么交?請問還有450w是其他公司的,我這邊怎么處理比較好呢,我要把稅額給扣除轉(zhuǎn)給他呢
其他公司的做代收代付處理。計入營業(yè)外收入
這450w應(yīng)該要扣除稅額的吧
這個450w是做代收代付,不是你們的收入
麻煩老師了,我這邊該怎么做會計分錄呢
收到款 借:銀行存款600 貸:入營業(yè)外收入150 ? ? 其他應(yīng)付款450
老師,我還想問一下,我記得之前有個12年40號文件說搬遷所得-搬遷支出計入應(yīng)納稅所得額呢
是的,搬遷支出計入營業(yè)外支出
但是我們這跨的時間有點長了,是16年搬遷的,那我能否立足于今年,因為款是今年下來的,當(dāng)今年是搬遷年份呢
這個建議找當(dāng)?shù)氐臅嫀熓聞?wù)所咨詢,因為里邊涉及很多政策問題