的質(zhì)保金是公戶(hù)支付出去的嗎?
我們公司之前的會(huì)計(jì)做社保費(fèi)的時(shí)候每個(gè)月就做一筆借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,后來(lái)我去社保局打單子的時(shí)候,才知道我們這邊是次月初繳納上月社保,而且她也沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢?去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年我已經(jīng)反結(jié)賬到1月了,但是1月的那一筆我不知道怎么調(diào)
會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司,但是會(huì)計(jì)沒(méi)有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對(duì),直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個(gè)會(huì)計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢?
老師,一家公司2017-2021年一直沒(méi)有做賬,但是流水往來(lái)已經(jīng)有上千筆了,目前只有2021年銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的期末余額分別為100萬(wàn)和2萬(wàn),現(xiàn)在想要從2022年1月建賬套做賬,那么2022年的期初余額如何取數(shù)呢?
老師,我一分公司之前沒(méi)建賬,今年年初才建賬,現(xiàn)收到2020年的一筆工程質(zhì)保金,年初建賬的時(shí)候并不知道有筆質(zhì)保金,所以這筆質(zhì)保金沒(méi)入賬?,F(xiàn)如何處理,銀行余額建賬的時(shí)候已經(jīng)調(diào)了和銀行賬戶(hù)余額相符了
老師,公司成立不到一年,之前都沒(méi)有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒(méi)辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒(méi)有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫(xiě)的銀行存款貸方寫(xiě)的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣可以嗎,至于未清的往來(lái),只有在之后對(duì)賬過(guò)程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來(lái)了入了公戶(hù),那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話(huà)銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
請(qǐng)問(wèn)1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開(kāi)給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開(kāi)了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷(xiāo)2024年的火車(chē)票嗎
個(gè)體工商戶(hù)幵勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?
是公戶(hù)出去的
借銀行存款貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn)做這個(gè)。