你好 〈1)該商場10月份可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=2.08萬%2B0.27萬 《2)該商場銷售服裝的銷項(xiàng)稅額=20萬*13%%2B36.16萬/1.13*13% 《3)該商場10月份應(yīng)交的增值稅=20萬*13%%2B36.16萬/1.13*13%—(2.08萬%2B0.27萬)
2.某商場為增值稅一般納稅人,2020年3月發(fā)生業(yè)務(wù):(1)購入服裝兩批,均取得增值稅專用發(fā)票。兩張專用發(fā)票上注明的貨款分別為20萬元和36萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額分別為2.6萬元和4.68萬元。另外,購進(jìn)這兩批貨物時已分別支付兩筆運(yùn)費(fèi)0.26萬元和4萬元,并取得承運(yùn)單位開具的增值稅專用發(fā)票。(2)銷售服裝一批,取得不含稅銷售額18萬元,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回。(3)零售各種服裝,取得含稅銷售額113萬元,同時將零售價為22.6萬元的服裝作為禮品贈送給了顧客。(4)采取以舊換新方式銷售家用電腦20臺,每臺不含稅單價6500元,另支付顧客每臺舊電腦收購款500元。要求:計(jì)算該商場2020年3月應(yīng)繳納的增值稅。
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1)7月上旬,購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為10萬元,增值稅為1.3萬元,向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元。2)7月中旬,購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元,向一般納稅人銷售一批貨物,貨款為120萬元。3)以庫存商品不含稅價值20000元發(fā)給女職工作為福利。4)7月下旬,購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元。柜臺零售貨物的銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個人,含稅價款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費(fèi)113元。要求:計(jì)算該商場7月份應(yīng)納增值稅額。
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1)7月上旬,購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為10萬元,增值稅為1.3萬元,向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元。2)7月中旬,購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元,向一般納稅人銷售一批貨物,貨款為120萬元。3)以庫存商品不含稅價值20000元發(fā)給女職工作為福利。4)7月下旬,購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元。柜臺零售貨物的銷售額為226000元,另外賣出一臺空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個人,含稅價款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費(fèi)113元。要求:計(jì)算該商場7月份應(yīng)納增值稅額。
某電器商場為增值稅一般納稅人,2022年4月發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):(1)購入空調(diào)300臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、12.48萬元。另外支付運(yùn)費(fèi)1.09萬元,承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅0.09萬元。②批發(fā)空調(diào)一批,取得不含稅銷售額128萬元,貨款已收回。(3)零售空調(diào)取得零售總額98.4萬元,貨款已收回。該電器商場2022年4月應(yīng)納的增值稅為[]萬元。(答案保留2位小數(shù))
,某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)。2019年7-8月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)7月份購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為10萬元,增值稅稅額為1.3萬元,向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為2.26萬元,柜臺零售貨物金額為1.13萬元。(2)7月份購進(jìn)一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票注明的貨款為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,向一般納稅人銷售一批貨物,價款為120萬元。(3)8月份購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅稅額為0.65萬元,柜臺零售貨物金額為22.6萬元,另外賣出一臺空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個人,含稅價款為0.565萬元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費(fèi)113元。要求:(1)計(jì)算7月份的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算7月份應(yīng)納的增值稅稅額。(3)計(jì)算8月份應(yīng)納的增值稅稅額。
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎