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某市一家機械制造企業(yè),2021年利潤表顯示當年實現(xiàn)稅前利潤2000萬元,除以下事項外無其他調(diào)整項目。(1)該企業(yè)當年主營業(yè)務收入為3000萬元,其他業(yè)務收入為1000萬元,營業(yè)外收入為200萬元。(2)該企業(yè)本年發(fā)生業(yè)務招待費100萬元。(3)該企業(yè)當年取得國債利息收入為100萬元。(4)該企業(yè)當年發(fā)生合理的工資薪金總額200萬元、職工福利費50萬元、職工教育經(jīng)費2萬元、工會經(jīng)費2萬元。(5)該企業(yè)當年向稅務局繳納稅收滯納金10萬元。要求:計算該企業(yè)2021年度企業(yè)所得稅應納稅額(請寫出詳細計算過程,該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%)。

2022-12-20 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-20 09:21

您好 稍等 解答過程中

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-20 10:15

招待費限額1=100*60%=60? ?限額2=(3000%2B1000)*0.005=20? 調(diào)增80萬元 國債利息調(diào)減100萬元 福利費限額=200*14%=28? 調(diào)增22萬元 教育經(jīng)費限額=200*8%=16? 不調(diào)整 工費經(jīng)費限額=200*2%=4 不調(diào)整 稅收滯納金調(diào)增10萬元 應納稅所得額=2000%2B80-100%2B22%2B10=2012 所得稅=2012*25%=503

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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