您好 請(qǐng)問(wèn)您開(kāi)票系統(tǒng)里面還有1%的征收率嗎?
21年是小規(guī)模企業(yè),開(kāi)具普通發(fā)票,現(xiàn)在企業(yè)升為一般納稅人啦,對(duì)方付款呀發(fā)現(xiàn)多開(kāi)了4千元,可以把這張票開(kāi)了負(fù)數(shù)票,然后在重新開(kāi)一張金額正確的票不?稅率是否可以按以前小規(guī)模的稅率開(kāi)?
老師,小規(guī)模納稅人2022年1月份開(kāi)的普票,稅率1%,當(dāng)季開(kāi)了200多萬(wàn)發(fā)票,所以4月份報(bào)稅時(shí)交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開(kāi)負(fù)數(shù)了,現(xiàn)在納稅申報(bào)怎么填?
我公司之前是一般納稅人企業(yè)開(kāi)具發(fā)票稅率6%,后來(lái)降到小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開(kāi)具稅率為3%。現(xiàn)在對(duì)方把以前開(kāi)的6%的發(fā)票遺失了,要求我公司重開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)我公司現(xiàn)在能不能把6%發(fā)票沖紅了?下季度報(bào)稅時(shí)有影響嗎
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒(méi)有分紅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤(rùn)還是原來(lái)那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒(méi)有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請(qǐng)問(wèn)我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤(rùn)表哪個(gè)月的呢
老師,12月開(kāi)的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營(yíng)收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過(guò)12萬(wàn)的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購(gòu)糧食企業(yè),收進(jìn)來(lái)再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營(yíng)業(yè)收入2419萬(wàn),安措費(fèi)怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)