之前做了固定資產(chǎn),應(yīng)該屬于成本費(fèi)用,是這個(gè)意思嗎?
如果我想補(bǔ)提去年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80萬,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:壞賬準(zhǔn)備 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣寫對嗎? 然后結(jié)轉(zhuǎn)是:借:利潤分配-未分配利潤 60 貸:以前年度損益調(diào)整 60 這么寫分錄對嗎?遞延所得稅資產(chǎn)這么記賬對嗎?
固定資產(chǎn)盤盈分錄 借:固定資產(chǎn)1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅250 借:以前年度損益調(diào)整750 貸:利潤分配-未分配利潤750 老師盤盈分錄對嗎
老師借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:固定運(yùn)輸工具 80 結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配-未分配利潤 80 貸:以前年度損益調(diào)整 80 老師這個(gè)分錄對嗎
老師以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
老師,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益庫存,這樣做分錄對嗎, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
請老師提供一下農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策
預(yù)付員工租房3個(gè)月2萬元,應(yīng)該做預(yù)付賬款,然后分月攤銷,但是支付方式不是打給房東本人,而是打給員工,員工代繳,然后開票過來報(bào)銷,請問這種情況下,掛賬應(yīng)該掛房東名下還是怎么掛
老師庫存商品13種,加起來也不是700000,我到底是哪不對?
老師,庫存商品的本期發(fā)生額的貸方借方是怎么計(jì)算?我把所有庫品商品相加都得不出數(shù)來
新開的超市銀行賬戶還沒開,店鋪?zhàn)饨鹨呀?jīng)交了,但是還沒簽合同。這個(gè)月要報(bào)稅了,這樣怎么辦
10月大征期都是需要做什么,有哪些稅要報(bào)
行政部門的工資在哪里列支
個(gè)人臨時(shí)承包的建筑工程,怎么開發(fā)票,個(gè)人賬戶怎么進(jìn)賬?
這個(gè)題目中第三年末的底線價(jià)值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)是3年嘛
老師,個(gè)體工商戶月開票額度超過10萬,用交稅嗎?
是的,老師我結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎
你好,對的是的,正確的。
折舊了嗎?折舊了的折舊需要紅沖的。
沒有,知道了老師
不用客氣 工作愉快