同學(xué)你好 對(duì)的 按照實(shí)際的來
請(qǐng)問老師月末計(jì)提企業(yè)所得稅中,實(shí)際應(yīng)納所得稅額適用于2019年小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,請(qǐng)問如何計(jì)算實(shí)際應(yīng)納稅額,企業(yè)是一般納稅人,請(qǐng)問4.實(shí)際應(yīng)納所得稅如何計(jì)算出來的
老師你好 問小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,年應(yīng)納稅所得額5萬,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額即12500,再按20%稅率繳納企業(yè)所得稅即2500元。對(duì)嗎
老師,小型微利企業(yè),如果應(yīng)納稅所得額是150萬,請(qǐng)問,怎么計(jì)算預(yù)繳的企業(yè)所得稅?
老師你好 請(qǐng)問2022年小型微利企業(yè)所得稅如果是應(yīng)納稅額是120萬 請(qǐng)問還是按實(shí)際5%計(jì)算應(yīng)納稅額嗎
老師你好,2022年 企業(yè)所得稅小微企業(yè),應(yīng)納所得稅額小于100萬,按照2.5%算,2023年不減半了,稅率按5%,那請(qǐng)問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,企業(yè)所得稅是按2.5%還是5%呢
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫房管理。請(qǐng)問作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
那比如是120萬 是分級(jí)按100萬的2.5%+20萬的5%這樣計(jì)算嗎? 還是按120萬的5%
同學(xué)你好 按照分級(jí)按100萬的2.5% 20萬的5%這樣計(jì)算
好的 明白了
但是如果超過三百萬了那就是總金額乘以25%
好的 謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝