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我今年12月收到人工費發(fā)票,但未付款,怎么入賬 我們公司今年承包工程,只有支出成本,沒有收入, 明年一月份才有收到工程款,我今年的收入可以抵一部分明年一月份的利潤嗎,少交所得稅

2022-12-19 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-19 14:48

同學你好 借工程施工 貸應付賬款

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快賬用戶8616 追問 2022-12-19 14:48

那付了款后呢,怎么會計分錄?

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快賬用戶8616 追問 2022-12-19 14:49

已經(jīng)收到發(fā)票,付了款的成本,可以抵消明年一部分的收入,少繳納所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-19 15:05

同學你好 對的 有成本費用就可以少交所得稅

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快賬用戶8616 追問 2022-12-19 15:06

老師,我的意思是我今年做在帳上的成本可以抵扣,我明年收到的利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-19 15:21

同學你好 對的 是這樣的

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同學你好 借工程施工 貸應付賬款
2022-12-19
12 月收到部分進項成本發(fā)票(之前已暫估) 先沖銷暫估分錄 借:原材料 / 工程施工等(暫估金額紅字) 貸:應付賬款 - 暫估(暫估金額紅字) 再按發(fā)票金額入賬 借:原材料 / 工程施工等(發(fā)票不含稅金額) 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(發(fā)票稅額) 貸:應付賬款(發(fā)票含稅金額) 12 月收到的進項發(fā)票有一部分未抵扣進項稅 如果是當期不想抵扣 借:原材料 / 工程施工等(發(fā)票不含稅金額) 借:應交稅費 - 待認證進項稅額(發(fā)票稅額) 貸:應付賬款(發(fā)票含稅金額) 待以后期間想抵扣時 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費 - 待認證進項稅額 明年匯算清繳前收到剩余進項成本票 沖銷暫估分錄(同 12 月收到部分發(fā)票時沖銷暫估分錄操作) 按發(fā)票金額入賬(同 12 月收到部分發(fā)票時按發(fā)票金額入賬操作)
2024-11-22
不能你這個延后納稅了,正規(guī)要是這個現(xiàn)在就銷售給客戶,需要這個今年就做收入結轉成本,不正規(guī)要不就收入和成本都做21年,同步,不能主營業(yè)務成本做20年,主營業(yè)務收入做21年,
2020-12-16
可以把這些成本入到今年 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估 借:預付賬款-供應商 貸:銀行存款
2021-12-28
同學你好 這個可以的哦 沒事的
2021-03-01
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