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今年六月收到去年多列支的防疫補(bǔ)貼1000元并存入專戶,會計處理為借:零余額賬號用款額度,貸:其它收入。審計認(rèn)為不對,應(yīng)進(jìn)行調(diào)賬,該如何調(diào)整?

2022-12-19 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-19 14:12

同學(xué),您好。很高興為您解答。貸方應(yīng)確認(rèn)遞延收益。在享受的過程中逐步確認(rèn)為其他收益或者營業(yè)外收入。

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快賬用戶1743 追問 2022-12-19 16:38

為什么審計不讓做收入。這是事業(yè)單位的賬

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快賬用戶1743 追問 2022-12-19 16:39

可不可以直接做支出

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快賬用戶1743 追問 2022-12-19 16:39

去年多列支的

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快賬用戶1743 追問 2022-12-19 16:46

這筆業(yè)務(wù)是去年收到了補(bǔ)貼多收了1000,按道理來說要退回到財政賬戶里面。但當(dāng)時做到了其他收入里面,今年審計來說是不能入收入。讓調(diào)賬

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快賬用戶1743 追問 2022-12-19 16:46

就說去年的這筆款要怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2023-01-02 11:27

同學(xué),您好,很高興為您解答。沖銷收入即可。

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同學(xué),您好。很高興為您解答。貸方應(yīng)確認(rèn)遞延收益。在享受的過程中逐步確認(rèn)為其他收益或者營業(yè)外收入。
2022-12-19
同學(xué)你好 這樣做就可以的 不用另外調(diào)整
2021-03-24
借:其他應(yīng)付款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 請給個五星好評
2021-12-27
今年的賬務(wù)處理: 1.將去年購買的設(shè)備退回,并從零余額賬戶中退款給財政金庫: 財務(wù)會計:借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 預(yù)算會計:借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字) 1.將退款重新下達(dá)項目資金,重新支付設(shè)備款項: 財務(wù)會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存—零余額 貸:財政撥款預(yù)算收入 借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 去年賬務(wù)調(diào)整: 由于去年的賬務(wù)處理存在錯誤,需要進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整方式如下: 1.對于財務(wù)會計的調(diào)整:借:零余額賬戶用款額度(紅字)貸:財政撥款收入(紅字)借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 2.對于預(yù)算會計的調(diào)整:借:資金結(jié)存—零余額(紅字)貸:財政撥款預(yù)算收入(紅字)借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字)
2023-12-28
你好,請稍等,正在解答。
2022-06-15
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