屬于的符合的可以的。
增值稅加計(jì)抵減是否適用現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中的專業(yè)技術(shù)服務(wù)
不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎?屬于具體哪一類?可以加計(jì)抵減嗎?
不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃是否適用現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減增值稅的范疇
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策,可加計(jì)抵減10%,當(dāng)年是否適用加計(jì)抵減,是根據(jù)上年度的銷售額來確定是嗎(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)收入占總收入比例超50%)
老師,不動(dòng)產(chǎn)租賃屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎,適用加計(jì)抵減政策嗎?謝謝
為什么加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要放在其他收益里面呢?
考中級(jí)會(huì)計(jì),從事財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)行業(yè)的能報(bào)考嗎?能開這個(gè)工作證明嗎? ,就是財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作證明可以嗎?
老師,收到出口貨款人民幣10萬,出口退稅和開票跟收到美元做法一樣嗎
請(qǐng)問,2個(gè)客戶共同買一臺(tái)設(shè)備,平分金額,要開2張發(fā)票,發(fā)票數(shù)量寫0.5還是都寫1呢
我們是小規(guī)模每個(gè)季度大概有四十萬的應(yīng)納稅所得額 前兩季度有彌補(bǔ)以前年度虧損 如果減掉以前年度虧損是達(dá)不到100萬的 不減的話要超100萬了就要按10%~20%了嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅是按月繳納還是按季繳納
老師好, 建筑用石料加工企業(yè) 銷售石料,有材料費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi),請(qǐng)問老師運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入成本還是銷售費(fèi)用,比如總貨款10萬,材料8萬,運(yùn)費(fèi)2萬,額度比較大的運(yùn)費(fèi)?
小規(guī)模納稅人申請(qǐng)成為一般納稅人需要的步驟和資料
你好 老師 請(qǐng)問這道題的解析為什么是1/2 而不是1/3呢 包含2022年不是三年嗎
向個(gè)人借款支付的利息可以入賬嗎