你應(yīng)該理解錯(cuò)了 按我給你說的你個(gè)人部分的交了之后就沖抵了沒有余額 你和稅局說你們公司承擔(dān)全部的 那你就不能按照我說的來做 并且公司承擔(dān)的個(gè)人部分的社保要調(diào)增不能稅前扣除
老師,我想問一下,就是我們公司全額承擔(dān)員工社保,那么做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,員工就不能把個(gè)人繳納的社保部分抵稅,那這些費(fèi)用我都?jí)\寫為0嗎?那我需不需要,把本該他們承擔(dān)的個(gè)人繳納部分,加在本期收入里面呢?
老師好,請(qǐng)教你一個(gè)問題嗯,就像我們這會(huì)這個(gè)單位這個(gè)社保,他不按那個(gè)國家那個(gè)比例,他不給我們承擔(dān)那么多,就讓我們自己負(fù)擔(dān),全額的50%,也就是說公司和個(gè)人一人一半,像這種的,報(bào)個(gè)稅時(shí)候你說這樣的應(yīng)該怎么弄了?[抱拳]
老師你好 我這有兩個(gè)問題想問一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請(qǐng)問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個(gè)問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒有發(fā)工資 請(qǐng)問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
2020年12月社保剛繳納,之前一直沒有計(jì)提單位部分,1-7月份扣了員工個(gè)人部分的社保,8-12月沒有扣,扣除的金額跟社保繳費(fèi)個(gè)人部分的金額還不一致,還有一個(gè)員工A是另一個(gè)分公司甲繳納的,然后我們把甲代A交的保險(xiǎn)個(gè)人跟單位部分支付給甲?,F(xiàn)在的情況是A應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)人部分保險(xiǎn)2926.46元,還有個(gè)員工應(yīng)補(bǔ)交個(gè)人部分1399.67元。我這個(gè)該怎么調(diào)賬啊,好亂
老師我想問一下的自然人電子稅務(wù)局扣繳單那個(gè)個(gè)人所得稅他本期收入應(yīng)該填什么?到底是實(shí)發(fā)工資呢?還是說要加上個(gè)人繳納的社保這部分,或者說還要再加上公司繳納社保這部分?因?yàn)槲乙郧岸际翘顚?shí)發(fā)工資加上個(gè)人繳納社保,公司繳納的社保金額并未加上,然后后面比如說基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)啊,基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)啊,我會(huì)把個(gè)人這部分繳納的金額填上,公司繳納的部分也不填。這樣正確嗎?
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
前面做的沒有個(gè)人這一部分,按照你說的現(xiàn)在有個(gè)人部分了,還有余額
我想你是老師應(yīng)該說的不會(huì)錯(cuò),我還說老會(huì)計(jì)做錯(cuò)了|
同學(xué)你好 你后面還得做 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 或者借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
老師專家跟老會(huì)計(jì)說的是一樣的,按照你說的分錄,現(xiàn)在弄的我還要把你說的憑證再改回去,我一再給你說我們社保是單位全額繳納,,我不想說了,就想哭,煩透了
同學(xué)你好 你不能和稅局說呀 你說了他們肯定不讓你這么做 按照我這個(gè)辦法公司承擔(dān)的個(gè)人部分是不用調(diào)增的
老師,稅務(wù)局的那人是我閨蜜老公!
我現(xiàn)在個(gè)人有余額能不問嗎?做匯算不管嗎?
我一再說我們是單位全額繳納啊
老師不別回復(fù)我了、謝謝!
同學(xué)你好 你現(xiàn)在是哪個(gè)科目余額
我現(xiàn)在個(gè)人部分有余額,正好是我按照你說的調(diào)整的部分,4688.43
同學(xué)你好 是什么科目 其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付款
老師心情不好,說話可能不太好,我現(xiàn)在在調(diào)整,心情很不好
個(gè)人的 其他應(yīng)收款,社保的個(gè)人不是其他應(yīng)收嗎?
老師這不是你給我發(fā)的會(huì)計(jì)分錄嗎?
那你發(fā)工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 貸銀行存款 是這樣的