直接做貸方正數(shù)就可以 這個做借方負數(shù)和貸方正數(shù)沒有影響的,不管做哪一方向都是正確的,他又不是損益類的科目。
老師,以前外賬沒有做銀行明細,公司有像銀行貸款,收到款的時候也沒有做(借銀行存款,貸長期借款)的分錄,我現(xiàn)在做內(nèi)賬每個月要做銀行流水明細,那每個月的還貸款我是這樣做的分錄(借長期貸款,貸銀行存款)應該怎么補這個長期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現(xiàn)在銀行余額就對不上,該怎樣調(diào)整了
老師,我12月退回客戶一部分貨款,應該是借:應收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調(diào)整分錄應該負數(shù)沖銷,再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調(diào)整這科目做。
工程款未到先開具了建筑發(fā)票做稅,做了一筆稅,工程款后進賬,后面做了一筆進賬,第一筆稅的:借:應收賬款;貸:應交稅費;還有一筆銀行存款的:借:銀行存款;貸;合同負債;現(xiàn)在銀行存款那筆貸方中的合同負債中的稅沒有提出來,跨月了應該怎么調(diào)整呢?
老師你好,7月份用支票付客戶貨款。支票是8月份到期,那做現(xiàn)金流量表的時候,這一筆是和調(diào)整分錄(借:應付賬款(負數(shù)),貸:銀行存款(借方正數(shù)))是屬于不影響現(xiàn)金流量還是把這個以及調(diào)整分錄(借:應付賬款(負數(shù)),貸:銀行存款(借方正數(shù)))歸于購買商品、勞務等支付現(xiàn)金那一項呀?
銀行存款的輔助核算記錯了部門,如何在以后的月份進行調(diào)整?在6月收了1萬元,計入了B部門,實際應該計入A部門,如何在現(xiàn)在11月進行調(diào)整?調(diào)賬一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的,但是銀行存款也能這樣調(diào)整嗎?這樣不會代表11月收了1萬?但實際又沒有收到。這樣能和銀行賬對上嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關的,還有什么分錄是有關聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
貸方正數(shù)是放在銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金嗎
你好,那你的借方是哪一個科目的?不也是銀行存款?要是的話,他不涉及到現(xiàn)金流量。
是這樣的,A部門銀行存款借方是計入在銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金。但是計錯了,應該計入B部門的收款。那么調(diào)賬應該怎么調(diào)?
借銀行存款a部門,貸銀行存款B部門做這個不就可以啦,然后不涉及到現(xiàn)金流量。
那么輔助核算的現(xiàn)金流量放哪里?不影響現(xiàn)金流量?
雙方都是銀行存款,或者是有一個銀行存款有一個現(xiàn)金 都不需要填寫的
主要是輔助核算應該放在哪里呢?科目是銀行存款沒錯,但是輔助核算的現(xiàn)金流量必須要選:1.銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金;2.不影響現(xiàn)金流量;3.購買商品、接受勞務支出的現(xiàn)金;等等
你好,借方的選擇銷售商品提供勞務,貸方的選擇銷售商品提供勞務。填寫負數(shù)不可以嗎?
我不知道銀行存款科目能不能填借方負數(shù)
你好 你試一下的 可以試下
那就是銀行存款借方負數(shù)放在A部門,銀行存款貸方正數(shù)放在B部門,都是計入銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金
對的,是的,是這么做的。