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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月銷售自產(chǎn)電視機10臺,開具增值稅專用發(fā)票注明價款30000元,另外取得購買方支付的違約金2260元。已知增值稅的稅率為13%,則該企業(yè)當月應繳納增值稅()元。

2022-12-18 14:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-18 14:55

您好 則該企業(yè)當月應繳納增值稅()元30000*0.13%2B2260/1.13*0.13=4160

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您好 則該企業(yè)當月應繳納增值稅()元30000*0.13%2B2260/1.13*0.13=4160
2022-12-18
則該企業(yè)當月應繳納增值稅=30000*0.13%2B2320/1.13*0.13=4166.9
2022-06-13
你好,則該企業(yè)當月應繳納增值稅=10300/1.03*3%%2B80000/1.03*2% 這里的進項不可以抵扣,銷售設備的增值稅是按3%的征收率減按2%征收?
2021-04-29
你好 銷項稅額-進項稅額
2020-10-01
業(yè)務1繳納銷項稅的計算=113/1.13*13%=13
2020-07-08
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